您好,同學(xué),您的題目表述的不完整哦--還有嗎?
某廣告公司為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)接受A公司廣告代理業(yè)務(wù),取得廣告收人,開(kāi)出專用發(fā)票,金額500萬(wàn)元,稅率6%,稅額30萬(wàn)元;請(qǐng)某明星拍攝廣告,支付給明星稅后代言費(fèi)100萬(wàn)元,扣繳個(gè)人所得稅46.04萬(wàn)元,支付攝影師稅后拍攝費(fèi)10萬(wàn)元,扣繳個(gè)人所得稅3.67萬(wàn)元;在某電視臺(tái)播出廣告,支付播映費(fèi),取得專用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,稅率6%,稅額12萬(wàn)元。(2)接受B公司廣告業(yè)務(wù),取得廣告收入,開(kāi)出專用發(fā)票,金額200萬(wàn)元,稅率6%,稅額12萬(wàn)元;本公司委托第三方制作廣告牌,支付制作費(fèi),取得普通發(fā)票,金額10萬(wàn)元,稅率3%,稅額0.3萬(wàn)元;本公司在公交站臺(tái)發(fā)布廣告向公交集團(tuán)支付發(fā)布費(fèi),取得專用發(fā)票,金額萬(wàn)元,稅率6%,稅額0.24萬(wàn)元。(3)購(gòu)進(jìn)公司自用小汽車一輛,取得專用發(fā)票,金額40萬(wàn)元,稅率13%,稅額5.2萬(wàn)元。(4)本月水費(fèi),取得普通發(fā)票,金額500元,稅率9%,稅額45元;本月電費(fèi),取得普通發(fā)票,金額1000元,稅率13%,稅額130元。(5)支付本月房租,取得專用發(fā)票,金額10萬(wàn)元,稅率5%,稅額0.5萬(wàn)元。要求:應(yīng)繳的增值稅
某廣告公司為增值稅一般納稅人,2019年8月,取得廣告設(shè)計(jì)不含稅價(jià)款530萬(wàn)元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入5.3萬(wàn)元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬(wàn)元。已知,廣告設(shè)計(jì)增值稅稅率為6%,根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該廣告公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅萬(wàn)元。
廣告公司取得的廣告業(yè)務(wù)收人為 94 萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本為 90 萬(wàn)元,支付給某電視臺(tái)的廣告發(fā)布費(fèi)為 25 萬(wàn)元(含稅),支付給某報(bào)社的廣告發(fā)布費(fèi)為 18萬(wàn)元(含稅),并取得了增值稅專用發(fā)票,款已支付。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,認(rèn)為其廣告收費(fèi)明顯偏低,且無(wú)正當(dāng)理由,又無(wú)同類廣告可比價(jià)格,于是決定重新審核其計(jì)稅價(jià)格 (核定的成本利潤(rùn)率為16%)。該廣告公司為一般計(jì)稅方法納稅人 試計(jì)算該廣告公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅,
某廣告公司取得的廣告業(yè)務(wù)收入為94萬(wàn)元,營(yíng)業(yè)成本為90萬(wàn)元,支付給某電視臺(tái)的廣告發(fā)布費(fèi)為25萬(wàn)元(含稅),支付給某報(bào)社的廣告發(fā)布費(fèi)為18萬(wàn)元(含稅),并取得了增值稅專用發(fā)票,款已支付。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,認(rèn)為其廣告收費(fèi)明顯偏低且無(wú)正當(dāng)理由,又無(wú)同類廣告可比價(jià)格,于是決定重新審核其計(jì)稅價(jià)格(核定的成本利潤(rùn)率為16%)。該廣告公司為一般計(jì)稅方法納稅人。試計(jì)算該廣告公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
甲廣告公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年7月,該公司取得廣告制作費(fèi)763.2萬(wàn)元(含稅),支付給山西某媒體的廣告發(fā)布費(fèi)為280萬(wàn)元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票,該增值稅專用發(fā)票本年7月符合抵扣規(guī)定。此外,當(dāng)期甲廣告公司其他可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為15萬(wàn)元。 要求:計(jì)算本年7月甲廣告公司的應(yīng)納增值稅。
小規(guī)模納稅人和一般納稅人在什么科目什么情況下該用含稅價(jià)或者是不含稅價(jià)入賬怎么辨別
承諾給工人的薪資是不是要給?如果沒(méi)給的話,有什么方式可以用?
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于贈(zèng)送客戶賬務(wù)處理應(yīng)該怎么核算
公司購(gòu)進(jìn)貨物煙酒禮品用于公司內(nèi)部使用需要視通銷售處理嘛?
想要注銷企業(yè),應(yīng)收應(yīng)付全部調(diào)平到其他應(yīng)付款賬戶,其他應(yīng)付款賬戶余額調(diào)平到營(yíng)業(yè)外收入,這樣可以嗎?那季度企業(yè)所得稅表格,這個(gè)數(shù)字填哪一列?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的