您好,同學(xué),您的題目表述的不完整哦--還有嗎?
某廣告公司為增值稅一般納稅人,2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)接受A公司廣告代理業(yè)務(wù),取得廣告收人,開出專用發(fā)票,金額500萬元,稅率6%,稅額30萬元;請(qǐng)某明星拍攝廣告,支付給明星稅后代言費(fèi)100萬元,扣繳個(gè)人所得稅46.04萬元,支付攝影師稅后拍攝費(fèi)10萬元,扣繳個(gè)人所得稅3.67萬元;在某電視臺(tái)播出廣告,支付播映費(fèi),取得專用發(fā)票,金額200萬元,稅率6%,稅額12萬元。(2)接受B公司廣告業(yè)務(wù),取得廣告收入,開出專用發(fā)票,金額200萬元,稅率6%,稅額12萬元;本公司委托第三方制作廣告牌,支付制作費(fèi),取得普通發(fā)票,金額10萬元,稅率3%,稅額0.3萬元;本公司在公交站臺(tái)發(fā)布廣告向公交集團(tuán)支付發(fā)布費(fèi),取得專用發(fā)票,金額萬元,稅率6%,稅額0.24萬元。(3)購進(jìn)公司自用小汽車一輛,取得專用發(fā)票,金額40萬元,稅率13%,稅額5.2萬元。(4)本月水費(fèi),取得普通發(fā)票,金額500元,稅率9%,稅額45元;本月電費(fèi),取得普通發(fā)票,金額1000元,稅率13%,稅額130元。(5)支付本月房租,取得專用發(fā)票,金額10萬元,稅率5%,稅額0.5萬元。要求:應(yīng)繳的增值稅
某廣告公司為增值稅一般納稅人,2019年8月,取得廣告設(shè)計(jì)不含稅價(jià)款530萬元,獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)收入5.3萬元;支付設(shè)備租賃費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票注明稅額13萬元。已知,廣告設(shè)計(jì)增值稅稅率為6%,根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,該廣告公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)應(yīng)繳納增值稅萬元。
廣告公司取得的廣告業(yè)務(wù)收人為 94 萬元,營業(yè)成本為 90 萬元,支付給某電視臺(tái)的廣告發(fā)布費(fèi)為 25 萬元(含稅),支付給某報(bào)社的廣告發(fā)布費(fèi)為 18萬元(含稅),并取得了增值稅專用發(fā)票,款已支付。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,認(rèn)為其廣告收費(fèi)明顯偏低,且無正當(dāng)理由,又無同類廣告可比價(jià)格,于是決定重新審核其計(jì)稅價(jià)格 (核定的成本利潤率為16%)。該廣告公司為一般計(jì)稅方法納稅人 試計(jì)算該廣告公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅,
某廣告公司取得的廣告業(yè)務(wù)收入為94萬元,營業(yè)成本為90萬元,支付給某電視臺(tái)的廣告發(fā)布費(fèi)為25萬元(含稅),支付給某報(bào)社的廣告發(fā)布費(fèi)為18萬元(含稅),并取得了增值稅專用發(fā)票,款已支付。經(jīng)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,認(rèn)為其廣告收費(fèi)明顯偏低且無正當(dāng)理由,又無同類廣告可比價(jià)格,于是決定重新審核其計(jì)稅價(jià)格(核定的成本利潤率為16%)。該廣告公司為一般計(jì)稅方法納稅人。試計(jì)算該廣告公司當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅。
甲廣告公司為增值稅一般納稅人,滿足增值稅加計(jì)抵減政策的條件。本年7月,該公司取得廣告制作費(fèi)763.2萬元(含稅),支付給山西某媒體的廣告發(fā)布費(fèi)為280萬元(不含稅),取得增值稅專用發(fā)票,該增值稅專用發(fā)票本年7月符合抵扣規(guī)定。此外,當(dāng)期甲廣告公司其他可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為15萬元。 要求:計(jì)算本年7月甲廣告公司的應(yīng)納增值稅。
老師,我們有一家個(gè)體戶,當(dāng)時(shí)是21年注銷了稅務(wù),但是工商營業(yè)執(zhí)照沒有注銷,現(xiàn)在還需要申報(bào)個(gè)稅嗎?
國內(nèi)的公司能給國外的公司做咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)嗎?如果可以他是以啥形式?比如出口材料是報(bào)關(guān),那這算是出口服務(wù)?是咋走啊?也需要報(bào)關(guān)還是啥?
老師您好,請(qǐng)問中級(jí)財(cái)管考試計(jì)算器使用的方法在哪里學(xué)習(xí)
老師,我想請(qǐng)教一下,自主產(chǎn)品用于職工福利,視同銷售,到底要不要開票,書上課上都沒說清楚
勞務(wù)派遣員工,員工向本公司合計(jì)預(yù)支35000元,他應(yīng)發(fā)工資合計(jì)是42500元,對(duì)方公司發(fā)放他工資合計(jì)51857元,他要退回多少錢?
開票方把票開錯(cuò)了,但是我這邊7月已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,之前詢問電子稅務(wù)局不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是收到正確的發(fā)票,一直掛著,現(xiàn)在想電子稅務(wù)局做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,賬務(wù)應(yīng)該怎么做,7月分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 銀行存款
出口貿(mào)易方式CIF,出口發(fā)票應(yīng)該怎么開
開發(fā)票,物業(yè)服務(wù)費(fèi),前面大類選什么?
你好。公司注冊(cè)資本是10萬,以前是2個(gè)股東,分別按照出資額出資了,后面如圖片所示, 1.賬上要怎么調(diào)整, 2.新股東要重新轉(zhuǎn)入投資款,再申報(bào)印花稅嗎
老師,開維修費(fèi),稅率是多少?。吭鲋刀?/p>