您好, 這么做是可以的
各位老師好,請(qǐng)問一下小規(guī)模納稅人,季度未超過30不用繳納增值稅,但是我之前做收入的時(shí)候分錄是 借:現(xiàn)銀100 貸:營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 現(xiàn)在是這個(gè)增值稅不用交需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 貸:營業(yè)外收入 那老師我等明細(xì)賬的時(shí)候這筆錢我應(yīng)該怎么等,也寫在借方嗎?但是寫在借方的話不應(yīng)該是已繳納的稅費(fèi)嗎?
各位老師大家好,銷售退回,怎么做賬務(wù)處理,是做反方向還是紅字呢,比如,銷售時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,銷售發(fā)票開了紅字發(fā)票,,那么銷售收入和庫存商品怎么做賬務(wù)處理,請(qǐng)才老師們指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師,大家好,2022年小規(guī)模納稅人不是有普票免稅項(xiàng)目嗎,把提的那部分稅,在做賬務(wù)處理的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷售,貸:營業(yè)外收入,這樣行不行呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
各位老師大家好,對(duì)于員工的罰款,這個(gè)要從要他們工資里面扣的,比如說是30元,罰款條已經(jīng)開出來了,在做賬務(wù)處理的時(shí)候這樣做,行嗎,借:其他應(yīng)收款30,貸:營業(yè)外收入30,然后扣工資的時(shí)候,就是借:應(yīng)付職工薪酬30.,貸:其他應(yīng)收款30元,行嗎,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
老師,您好!我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個(gè)收入是這樣入了:借庫存現(xiàn)金10000 貸主營業(yè)務(wù)收入,漏入了應(yīng)交稅費(fèi)怎處理?現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理?麻煩老師指點(diǎn)下,謝謝。那個(gè)收入是不含稅收入,到時(shí)沒有記上銷項(xiàng)稅額,假如在今年度補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)10 貸利潤分配—未分配利潤10.那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)不平數(shù)的?麻煩老師們指教!謝謝您們!
電子稅局里的年報(bào)關(guān)于職工薪酬支出明細(xì)表里工資薪金第二列實(shí)際發(fā)生額填的是財(cái)務(wù)明細(xì)表里應(yīng)付職工薪的借方金額嗎?
企業(yè)一照一碼戶信息確認(rèn)中投資明細(xì)怎么填
勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)所得,請(qǐng)問是否適用累計(jì)扣除法?
對(duì)私采購的產(chǎn)品需要對(duì)公銷售,沒有采購發(fā)票怎么開銷售發(fā)票呢
老師想問下(車子50萬) 1、車輛押金比例,多少是合規(guī)的? 2、車輛公司租賃費(fèi)用,多少是合規(guī)的?
稅務(wù)局說有關(guān)酒的進(jìn)項(xiàng)票都不能抵稅了,之前2022年到現(xiàn)在都所有票需要補(bǔ)稅,如何查哪些已經(jīng)抵稅
老師,請(qǐng)問匯算清繳中的納稅調(diào)整明細(xì)各類基本社會(huì)保障性繳款具體是什么,這個(gè)金額怎么填寫
老師好,個(gè)稅查詢里面顯示更正申報(bào),在試一下又顯示下圖,請(qǐng)問下這是申報(bào)成功了嗎?
給工人支付生活費(fèi),賬務(wù)處理怎么做比較合理
董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會(huì)預(yù)收貨款5萬或者10萬元,次月開發(fā)票,這種情況是否需要設(shè)預(yù)收賬款?謝謝老師!