對的是的,如果是四月發(fā)工資看的是二月份到次年一月份的
職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出是明細賬中的應付職工薪酬還是管理費用里的職工薪酬?賬載金額是實際發(fā)放金額嗎
匯算清繳時:職工薪酬支出明細表里面,工資薪金支出里面的賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額應該填寫應付職工薪酬里面的借方發(fā)生額還是貸方發(fā)生額呢?如果借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額的金額相差很大呢?
老師,應付職工薪酬借方余額96000,貸方108000,余額12000,匯算清繳中的職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中工資薪金支出是填108000嗎?實際發(fā)生額填多少
企業(yè)所得稅年報中填寫《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》,工資薪金支出有賬載金額和實際發(fā)生額,但做賬軟件里2023年的應付職工薪酬中的貸方和借方不一致,該怎樣填?
老師,匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表里的工資薪金支出賬載金額是不是看明細賬應付職工薪酬的貸方全年累計金額啊
增值稅稅負率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負率偏低怎么和稅局解釋?
負債表,其他應付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤負25萬?,F(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應付款60萬,可以?然后未分配利潤負25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個稅和增值稅是季報還是月報
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費由b承擔,該項目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預繳稅款,此時a在稅務平臺上申報后,給b二維碼,由b的員工個人通過微信掃碼支付,然后a賬務處理:借應交稅費-未交增值稅,貸:其他應收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點成本票消化掉?畢竟這個項目是a在申報稅費的,在外人看來本來就是a的,這個稅費和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準備還了,會對辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆諛I(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會計準則 ,資產(chǎn)負債表和利潤是不是要按期報送? 不報送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫,但是我們財務今天才收到入庫單,賬上可以五月入庫嗎?還是得回四月改賬???
主營業(yè)務收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
假如我財務報表里的職工薪酬二級科目工資全年貸方是579000,借方是406000,余額是215000
賬載金額填的是579000,實際發(fā)生額是406000對嗎?
稅收金額填的是自然人扣繳端里所屬期2024年1-12月的合計數(shù)對嗎?
稅收金額是你帳上二月份到次年一月份的是沒有發(fā)下去嗎?
是從9月開始沒有發(fā)的
稅收金額填的是不是自然人扣繳端里申報的數(shù)字?
不一定 我怎么知道你是什么時間發(fā)工資?你1月份的工資幾月份發(fā)放?幾月份申報個稅呀? 安正規(guī)的一月份發(fā)工資。 二月份申報個稅呀 也就是1月份的在2月份發(fā)放。 三月份申報個稅。所屬期是2月份到次年1月份呀。
我是1月份的工資2月份發(fā)放,3月份申報1月份的工資
所屬七二月份到次年一月份
哦!那也就是說稅收金額按這個所屬期2-次1的自然人扣繳端里合計數(shù)填?
那前面的賬載金額和實際發(fā)生額也要按這樣所屬期調(diào)嗎?
賬載金額是你賬上計提的,你寫的不對,你的不對, 稅收金額和實際金額填寫一樣的。
因9月份開始到12月份工資本質(zhì)上是沒有發(fā)的,但扣繳端也照常申報了
那你不對呀,發(fā)放的次月才申報個稅呀 賬載金額是你計提的,實際金額和稅收金額是實際發(fā)下去的是所屬期,一到十二月份的只要匯算清繳之前發(fā)下去,就算自己計算吧