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董孝彬老師晚上好!老師,商貿(mào)公司,偶爾會預(yù)收貨款5萬或者10萬元,次月開發(fā)票,這種情況是否需要設(shè)預(yù)收賬款?謝謝老師!

2025-05-21 19:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-21 19:59

您好,以前不用預(yù)收賬款話,不用設(shè)哦,因?yàn)閼?yīng)收賬款的貸方余額就是要重分類到預(yù)收賬款的,一個往來單位只用一下往來科目來核算,這樣方便對賬

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快賬用戶2341 追問 2025-05-21 20:06

謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2025-05-21 20:07

感謝信任,祝朋友生活喜樂!

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快賬用戶2341 追問 2025-05-21 20:08

老師,再請教您,匯算清繳時,填寫應(yīng)付職工薪酬的數(shù)據(jù)是應(yīng)付工資還是實(shí)付工資的金額呀。

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齊紅老師 解答 2025-05-21 20:10

哦哦,這個是應(yīng)付工資哦,包含的個人承擔(dān)的五險一金和個稅

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快賬用戶2341 追問 2025-05-21 20:21

謝謝老師!明白了,老師,那填寫的金額是應(yīng)討職工薪酬的貸方數(shù)據(jù)對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-21 20:22

對對,是這么理解的哦

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您好,以前不用預(yù)收賬款話,不用設(shè)哦,因?yàn)閼?yīng)收賬款的貸方余額就是要重分類到預(yù)收賬款的,一個往來單位只用一下往來科目來核算,這樣方便對賬
2025-05-21
同學(xué)你好,預(yù)付賬款10萬元,讓商場開具發(fā)票回來銷賬,具體會計分錄如下,還有1萬元的費(fèi)用,不用做會計分錄: 借:庫存商品等科目 發(fā)票上價款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 增值稅專用發(fā)票上稅款 貸:預(yù)付賬款 10萬元
2020-09-20
同學(xué)你好,預(yù)付賬款10萬元,讓商場開具發(fā)票回來銷賬,具體會計分錄如下,還有1萬元的費(fèi)用,不用做會計分錄: 借:庫存商品等科目 發(fā)票上價款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 增值稅專用發(fā)票上稅款 貸:預(yù)付賬款 10萬元
2020-09-20
同學(xué)你好 你們做 借銀行10萬 貸預(yù)收賬款10萬 借預(yù)收賬款9500 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 這樣
2020-11-10
你好;? ? ? ?不合理的;? ?先收款的做預(yù)收賬款;? 確實(shí)發(fā)生了才做收入; 退款去紅沖收入? ?
2023-01-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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