同學(xué)你好,應(yīng)交稅費(fèi)的借方是表示轉(zhuǎn)出的增值稅,轉(zhuǎn)出可以交稅,可以是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的;
你好,我是小規(guī)模,季度收入在30萬以下,比如:借方:現(xiàn)金298700,貸方:主營業(yè)務(wù)收入290000、應(yīng)交增值稅8700。那么繳稅時,這部分增值稅應(yīng)該轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎???
請問老師,小規(guī)模納稅人增值稅分錄是不是這樣做的? 1、確認(rèn)收入時、借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額);貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、季度超過30萬繳納增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 3、季度不超過30萬免征增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:營業(yè)外收入
各位老師好,請問一下小規(guī)模納稅人,季度未超過30不用繳納增值稅,但是我之前做收入的時候分錄是 借:現(xiàn)銀100 貸:營業(yè)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 現(xiàn)在是這個增值稅不用交需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅 貸:營業(yè)外收入 那老師我等明細(xì)賬的時候這筆錢我應(yīng)該怎么等,也寫在借方嗎?但是寫在借方的話不應(yīng)該是已繳納的稅費(fèi)嗎?
請問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會計(jì)分錄這樣做對不對,這兩筆分錄分開做還是做在一個月? 確認(rèn)收入時: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
我公司小規(guī)模納稅人,月不超10元免增值稅,那我收入的分錄是借:應(yīng)收賬款貸:主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅,等季度終了借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一免繳增值稅貸:營業(yè)外收入這樣可以嗎
老師你好,我想問下求石油損耗率怎么計(jì)算,期初是0,本年總?cè)霂?23.53噸,本年總出庫255.07噸,賬面庫存68.46噸,盤點(diǎn)庫存67.95噸,求損耗率怎么算
采購、生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期都是指什么
老師,五一放假調(diào)休,4月份工資和5月份工資怎么算,一線員工的
向銀行借款5年期300萬,假設(shè)貸款市場報(bào)價利率5年期是3.6%,請問每年利息各是多少,怎么算
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您好,老師。我們是一個物業(yè)公司,代運(yùn)營一個商業(yè)廣場,其中商鋪?zhàn)饨穑飿I(yè)費(fèi),供冷/供暖費(fèi)用,設(shè)備維修維護(hù)費(fèi),停車費(fèi)等等,全都是這個物業(yè)公司收費(fèi),開具物業(yè)公司發(fā)票可以嗎?除物業(yè)費(fèi)外,其他的幾項(xiàng)費(fèi)用,開票時可以備注具體的費(fèi)用名稱及繳費(fèi)區(qū)間)嗎?比如供冷費(fèi) (20250615-20251015),煩請解答一下,謝謝!
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老師,A為公司股東,公司對外融資,B作為投資方收溢價2倍估值受讓A的50%股份,B的投資款如何操作才能既完成B的實(shí)繳出資義務(wù)同時溢價的部分資金也能作為A的實(shí)繳出資,并且各方不交稅或者少繳稅
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那請問您一下這樣的話不就在明細(xì)賬里面體現(xiàn)出繳納的稅費(fèi)增加了嗎?
同學(xué)你好 現(xiàn)在借方表示的不是繳納,是轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的金額,就是說不是在借方,就一定表示的是交稅
老師應(yīng)交稅費(fèi)里面總金額不是增加了嗎?,增加的話就會在總賬里面看出繳納的稅金,實(shí)際沒有繳納這么多呢
同學(xué)你好 如果看總賬,是這樣的;
那怎么辦
還有老師上個季度繳納的企業(yè)所得稅,我結(jié)賬的事計(jì)提數(shù),不是實(shí)交金額,那怎么辦
同學(xué)你好,您相取什么數(shù)據(jù)呢;如果企業(yè)想看實(shí)際交了多少稅款,可以查銀行賬的;
肯定是實(shí)際數(shù)額呢?要不然費(fèi)用不就少轉(zhuǎn)了,會導(dǎo)致利潤減少呢
同學(xué)你好,肯定是實(shí)際數(shù)額呢?——實(shí)際交稅的數(shù)額我們查銀行賬,看實(shí)際繳的稅額就可以;或者用總賬上的應(yīng)交稅費(fèi)數(shù)額減掉營業(yè)外收入中轉(zhuǎn)入的增值稅就可以; 還有老師上個季度繳納的企業(yè)所得稅,我結(jié)賬的事計(jì)提數(shù),不是實(shí)交金額,那怎么辦———如果企業(yè)沒有達(dá)到交稅的標(biāo)準(zhǔn),不存在實(shí)交數(shù),是按計(jì)提數(shù)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的;
老師是這樣的,我上個季度計(jì)提是100元,實(shí)交繳納了150元,所以在我結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時候我結(jié)轉(zhuǎn)了計(jì)提數(shù)額,所以導(dǎo)致企業(yè)所得稅總科目金額不對,現(xiàn)在需要調(diào)整出去,
同學(xué)你好 您計(jì)提的是增值稅么?
企業(yè)所得稅
是不是需要把剩余的50元也結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面呢
同學(xué)你好 是不是需要把剩余的50元也結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用里面呢——是的; 借,所得稅費(fèi)用 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交企業(yè)所得稅 借,本年利潤 貸,所得稅費(fèi)
老師,是這樣的我計(jì)提和實(shí)際繳納金額都是對的,只是在我結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時候看錯了導(dǎo)致少結(jié)轉(zhuǎn)的怎么辦
同學(xué)你好 借,本年利潤50 貸,所得稅費(fèi)用50
那這樣的話再填寫明細(xì)賬的時候企業(yè)所得稅借方金額沒有,就不平了呢
計(jì)提時: 借:所得稅費(fèi)400元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅400元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_企業(yè)所得稅-400元。 結(jié)轉(zhuǎn)時: 老師您看看是這調(diào)整樣嗎?
同學(xué)你好, 老師,是這樣的我計(jì)提和實(shí)際繳納金額都是對的,只是在我結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用的時候看錯了導(dǎo)致少結(jié)轉(zhuǎn)的怎么辦——也就是計(jì)提是150,實(shí)際交的也是150,然后轉(zhuǎn)本年利潤時是轉(zhuǎn)100,不是這樣的么?