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各位老師大家好,銷售退回,怎么做賬務(wù)處理,是做反方向還是紅字呢,比如,銷售時(shí),借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,銷售發(fā)票開了紅字發(fā)票,,那么銷售收入和庫存商品怎么做賬務(wù)處理,請才老師們指點(diǎn)一下,謝謝

2022-10-12 15:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-12 15:16

借主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本

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借主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi) 貸應(yīng)收賬款 借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本
2022-10-12
同學(xué)您好,那您就做原來的分錄,用負(fù)數(shù)做就可以
2021-04-28
你好? 你們這個(gè)貨款 后期也不打算退了嗎?? 那你先做 :借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本? 借主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸應(yīng)收賬款??
2021-05-07
你好,這種情況只能是這樣處理了?
2021-09-16
你好 收到廠家發(fā)貨,但發(fā)票未到,分錄是,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,借方的主營業(yè)務(wù)成本 后面不需要跟 暫估這樣的明細(xì)?
2023-12-12
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職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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