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各位老師大家好,對于員工的罰款,這個要從要他們工資里面扣的,比如說是30元,罰款條已經(jīng)開出來了,在做賬務(wù)處理的時候這樣做,行嗎,借:其他應(yīng)收款30,貸:營業(yè)外收入30,然后扣工資的時候,就是借:應(yīng)付職工薪酬30.,貸:其他應(yīng)收款30元,行嗎,請各位老師指點一下,謝謝

2023-05-23 13:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-23 13:17

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶6283 追問 2023-05-23 13:56

老師,你好,像工會經(jīng)費是個屬于什么的稅費呢,扣繳的時候怎么做分錄,要不要計提呢,請老師再指點一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-05-23 13:58

工會經(jīng)費它不屬于稅費的二級科目,就寫工會經(jīng)費就行。

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齊紅老師 解答 2023-05-23 13:58

借管理費用、工會經(jīng)費、 貸應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費, 借應(yīng)付職工薪酬工會經(jīng)費,貸銀行存款。需要計提

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可以的,可以這么做的。
2023-05-23
就是罰款要在申報之前扣除的。,所以沒有在費用里面提現(xiàn)
2024-04-17
借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資 30 貸:其他應(yīng)收款 —— 員工賠償 30 這樣處理后,“其他應(yīng)收款 —— 員工賠償” 科目就平賬了。在實際發(fā)放 11 月工資時,按照扣除賠償后的應(yīng)發(fā)工資金額發(fā)放,相關(guān)分錄為: 借:應(yīng)付職工薪酬 —— 工資(扣除賠償后的金額) 貸:銀行存款(實際發(fā)放金額)
2025-01-11
借管理費用,工資6000, 貸應(yīng)付職工薪酬,工資6000, 借應(yīng)付職工薪酬,工資6000。貸銀行存款, 借營業(yè)外支出,貸銀行存款30。對的是的,可以這么做的,通過不通過都行。你也可以計提,也可以不計提。
2025-04-03
你好 ;? 你說下借款是多少? ?;? ?報銷款是多少 ; 工資又是多少 ;? ? 實發(fā)工資都少多少; 這樣好判斷;? ? 你做了那些科目了。 我看看怎么處理? ?
2021-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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