你好,這個(gè)實(shí)際有業(yè)務(wù)的。
跨年發(fā)票 請(qǐng)問老師到底怎么處理做賬???好頭痛,假如去年暫估了,或者沒有暫估,今年匯算前,匯算后,該怎么做賬匯算呀,一團(tuán)亂,謝謝
老師,去年暫估的成本,比如50萬,今年只收到成本發(fā)票30萬,這個(gè)賬務(wù)怎么處理,分錄怎么做呢,謝謝
老師,去年暫估分錄是借方:管理費(fèi)用-暫估。 貸方應(yīng)付帳款-暫估、今年沒取得發(fā)票怎么做分錄弄謝謝
老師去年暫估分錄這樣的、今年沒取得發(fā)票怎么處理謝謝
老師,22年12月暫估了10萬成本,23年4月只取得了5萬發(fā)票,匯算清繳怎么處理,請(qǐng)寫出分錄,謝謝
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做???假如 借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
如果實(shí)際有業(yè)務(wù)的話,賬上不用調(diào)整 表里納稅調(diào)增就可以了。
這樣的去年
今年沒取得發(fā)票分錄怎么做謝謝
你好,虛增的嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分配利潤匯算性交納稅調(diào)增。