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老師,去年暫估分錄是借方:管理費用-暫估。 貸方應(yīng)付帳款-暫估、今年沒取得發(fā)票怎么做分錄弄謝謝

2023-03-09 00:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-09 00:29

借應(yīng)付帳款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

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借應(yīng)付帳款暫估 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
2023-03-09
你好,不用寫分錄的。只是匯算清繳上面調(diào)增的。賬上不用動
2023-05-15
你好!紅字沖減暫估,按發(fā)票重新做
2024-05-14
你好 先沖銷暫估,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)成本,貸:相關(guān)科目?
2024-03-18
你好,這個實際有業(yè)務(wù)的。
2023-03-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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