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跨年發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)老師到底怎么處理做賬???好頭痛,假如去年暫估了,或者沒(méi)有暫估,今年匯算前,匯算后,該怎么做賬匯算呀,一團(tuán)亂,謝謝

2021-03-01 18:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-01 18:25

您好,有暫估,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬。沒(méi)暫估,按發(fā)票金額作賬。若涉及以前年度損益,用以前年度損益調(diào)整科目

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快賬用戶2825 追問(wèn) 2021-03-01 18:29

采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則也用這個(gè)科目嗎?還是直接用未分配利潤(rùn)?問(wèn)題是老師去年暫估的金額和實(shí)際今年收到的發(fā)票,金額或大或小又該怎么處理呀,和匯算?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-03-01 18:41

您好,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用未分配利潤(rùn)。差異已經(jīng)在報(bào)表內(nèi)調(diào)整了,先沖回暫估,再按發(fā)票計(jì)提

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齊紅老師 解答 2021-03-01 18:42

您好,匯算清繳按調(diào)整后的金額(發(fā)票)做申報(bào)

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您好,有暫估,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新做賬。沒(méi)暫估,按發(fā)票金額作賬。若涉及以前年度損益,用以前年度損益調(diào)整科目
2021-03-01
真實(shí)發(fā)生話就是10萬(wàn)或者30萬(wàn), 話,這個(gè)做借xx貸以前年度損益調(diào)整10萬(wàn),借以前年度損益調(diào)整10萬(wàn)貸未分配利潤(rùn) 匯算清繳這個(gè)扣除下面其他納稅調(diào)增10萬(wàn), 這個(gè)要是30萬(wàn)少做10萬(wàn),我建議反結(jié)賬補(bǔ)12月,借xx 貸應(yīng)付賬款,等,后續(xù)按新出財(cái)務(wù)報(bào)表和這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)做匯算清繳,參與這個(gè)年報(bào),你要是做以前年度損益調(diào)整對(duì)應(yīng)還是需要調(diào)上年報(bào)表,還是不如之前反結(jié)賬去調(diào)賬,
2021-02-25
關(guān)鍵是那個(gè)暫估是否要支付的?
2024-05-10
你好,沖掉暫估,按發(fā)票入賬,匯算清繳是可以稅前扣除的。
2021-05-16
你好 ;? 22年暫估成本費(fèi)用 ; 23年收到發(fā)票? ? 附在22年憑證后; 如果沒(méi)有發(fā)票匯算調(diào)增? ?
2023-01-11
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