你好,你問一下對方這個(gè)發(fā)票給你寄過來了沒有,這個(gè)是紙質(zhì)的還是電子的?
老師,這個(gè)月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我做賬了,還沒認(rèn)證,是不是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(待進(jìn)項(xiàng)稅稅額)
增值稅 收到進(jìn)賬發(fā)票做賬記入 進(jìn)項(xiàng)稅額還是 待認(rèn)證進(jìn)賬稅額?或是月底算稅負(fù)確認(rèn)要勾選了再做賬進(jìn)賬稅額?
老師,當(dāng)月有進(jìn)項(xiàng)票但是沒有認(rèn)證,賬務(wù)處理是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了,后期認(rèn)證時(shí)怎么做賬務(wù)處理
老師,本月做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的進(jìn)賬,但是進(jìn)賬發(fā)票一直沒有收到,那增值稅賬務(wù)和報(bào)稅怎么處理
前兩個(gè)掛待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,如果下月初認(rèn)證這個(gè)進(jìn)項(xiàng)了,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)①直接做個(gè)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣分錄②那申報(bào)8月增值稅時(shí)是不是直接抵稅,剩余認(rèn)證后進(jìn)項(xiàng)稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務(wù)處理了吧?老師
想學(xué)習(xí)分公司報(bào)稅的課程,有推薦的嗎?
老師四季度企業(yè)所得稅是是本年累計(jì)利潤總額乘以所得稅稅率減去3季度交的企業(yè)所得稅對嗎?老師
現(xiàn)金轉(zhuǎn)換周期 一般多少天合適
這個(gè)發(fā)票怎么做賬呢? 去成本是價(jià)稅合計(jì)么? 為什么勾選的時(shí)候金額是含稅的
老師,公司買車,老板個(gè)人名義貸款,每個(gè)月的車貸,公戶轉(zhuǎn)給老板,老板進(jìn)行還貸,這個(gè)車貸產(chǎn)生的利息支出,銀行可以直接把發(fā)票開給公司嗎
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表試算平衡,現(xiàn)金流量表不平衡,提示"期末現(xiàn)金余額"本期金額與本年累計(jì)金額不平,該怎么調(diào)整,從哪里找問題
老師,我們公司成立日期為2021年8月5日那么在什么時(shí)間段實(shí)繳完注冊資本就可以!
2023的費(fèi)用普票沒入賬,這個(gè)要要入如何賬戶處理,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 是補(bǔ)錄入:借:管理工用-服務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款是嗎? 是今年2025年本月入賬的 的完整會計(jì)分錄 還是直接借:未分配利潤 貸:應(yīng)付賬款
高新技術(shù)企業(yè),技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得,超過500萬的部分減半征收企業(yè)所得稅,是減半后乘以15%還是25呢?
老師,銷項(xiàng)稅額貸方有余額是開出票的稅額,減去進(jìn)項(xiàng)稅額,就是留底退稅吧
紙質(zhì)的還沒寄過來
你好,那你就可以先不用做。