你好,沒錯,沒認(rèn)證的話就得待認(rèn)證進項稅額里面。
老師您好,收到增值稅專票后未付款,但已勾選認(rèn)證了,并做賬:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額;貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額,后來這張發(fā)票沖紅了,我是不是應(yīng)該做:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 負(fù)數(shù) ;貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額 負(fù)數(shù),這樣做對不對呢》
老師,待認(rèn)證進項稅額,是放到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進項稅額,還是應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額?
老師,這個月收到進項發(fā)票我做賬了,還沒認(rèn)證,是不是計入應(yīng)交稅費-增值稅(待進項稅稅額)
老師,請問當(dāng)月認(rèn)證了增值稅發(fā)票,會計分錄應(yīng)該是不是這樣 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進項 還是就是當(dāng)時有銷項稅額,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,怎么做賬?
收到本月進項發(fā)票本月認(rèn)證,增值稅計入應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進項稅額) ?收到本月進項發(fā)票未認(rèn)證計入應(yīng)交稅額_應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進項稅額) ?收到上月開出進項發(fā)票,這個月進項稅計入什么科目?
甲公司因處置子公司收到現(xiàn)金 350 萬元,處置時該子公司現(xiàn)金余額為 500 萬元。甲公司合并現(xiàn)金流量表列報的應(yīng)該是投資活動還是籌資活動?流入還是流出?
22、某公司息稅前利潤為1000萬元,債務(wù)資金400萬元,稅前債務(wù)資本成本為6%。所得稅稅率為25%,權(quán)益資金5200萬元,普通股資本成本為12%。則在公司價值分析法下,公司此時股票的市場價值為(?。┤f元。 A:2200 B:6050 C:6100 D:2600
老師 請問匯算清繳需要的那些資料在系統(tǒng)哪里導(dǎo)出來呢,導(dǎo)出來的一點都不直觀 請問匯算清繳需要的資料在哪里找
老師,匯算清繳要調(diào)賬嗎,像招待費的60%是不是可以直接匯算清繳表里填個數(shù)就行了呀
全年進項大于銷項,會不會引起異常
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術(shù)服務(wù)類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)