您好,這個是屬于應付的哈
請問老師,我們對應收款的時候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開票收入,當時沒開發(fā)票全額記到收入里了,確認了應收賬款,但對方沒有收到發(fā)票,沒有確認應付賬款,現(xiàn)在給對方補開發(fā)票,我應該怎么記賬呢?
老師,預收到貨款,但是還沒給對方開發(fā)票,能通過應收賬款科目記賬嗎?分錄怎么寫?
收到運營費用,還沒有給對方開發(fā)票,掛到哪里?應收賬款還是預收賬款?
收到貨款,但沒給對方開發(fā)票,應該記預收賬款還是應付賬款
請教老師,付給對方的預付款,對方給開了發(fā)票了,但商品還沒發(fā)貨,我這邊收到預付款的發(fā)票要如何記賬呢?
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產品的生產工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結果保留整數(shù))。應借賬戶成本(費用)項目直接計入分配計入合計分配標準分配率金額基本生產成本甲產品直接人工第1空第4空第7空第8空乙產品第2空第5空丙產品第3空第6空第9空第10空
某企業(yè)2024年3月三種,工計資分別為30000元、10000元和20000元;甲、乙、丙三種產品計時工資共過20000元。甲、乙、丙三種產品的生產工時分別是2800小時、1200小時和1000小時。根據(jù)題干描述,填寫下面工資薪酬分配表(注:在每個空中只填數(shù)字,無需添加單位,另外計算結果保留整數(shù))。
老師現(xiàn)在購買設備,收到的電子專票還要認證嗎
老師,內賬中,所有購進的原材料,價稅合計直接入原材料成本,銷售的貨物全部價稅合計入主營業(yè)務收入,然后外賬上交的增值稅,內賬上將這比支出做費用,可以嗎?
老師,一個法人名下的兩個公戶之間可以轉賬嘛
給對方開發(fā)票,對方不付錢可以嗎
老師,食堂顧的阿姨工資計入什么科目呢。
老師個稅申報,手動填寫的收入,是剪掉3險一金的嗎
按發(fā)票銷售額填報增值稅申報表可以嗎?
企業(yè)利潤310萬,應該按照多少稅率計算企業(yè)所得稅