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請問老師,我們對應(yīng)收款的時候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開票收入,當(dāng)時沒開發(fā)票全額記到收入里了,確認(rèn)了應(yīng)收賬款,但對方?jīng)]有收到發(fā)票,沒有確認(rèn)應(yīng)付賬款,現(xiàn)在給對方補(bǔ)開發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬呢?

2022-08-04 14:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-04 14:18

借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。

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快賬用戶6674 追問 2022-08-04 14:21

不牽扯以前年度損益調(diào)整科目嗎?只影響當(dāng)期就可以了,屬于會計(jì)差錯更正?

頭像
齊紅老師 解答 2022-08-04 14:22

用以前年度損益調(diào)整,和今年的主營業(yè)務(wù)收入是一樣的,他一正數(shù)一負(fù)數(shù)抵扣了。

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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
2022-08-04
未發(fā)貨,當(dāng)時并未確認(rèn)收入,現(xiàn)在發(fā)貨就可以確認(rèn)收入,并沖預(yù)收
2023-03-23
同學(xué)您好,借:預(yù)收賬款,貸:以前年度損益調(diào)整-XXX收入 借:以前年度損益調(diào)整所稅稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:以前年度損益調(diào)整-XXX 貸:未分配利潤
2023-03-23
補(bǔ)開的發(fā)票放在原來的憑證后
2023-02-28
你好? 你們這個實(shí)際是收入的話 。 你應(yīng)該做? 借預(yù)收賬款或者應(yīng)付賬款? ?貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
2020-12-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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