你好;? 1這個(gè)獎(jiǎng)勵(lì);看你們的約定;? 如果是獎(jiǎng)勵(lì)贈(zèng)送; 有的企業(yè)不會(huì)開(kāi)票給你的 ;但是你要做賬 ;假如你拿去銷(xiāo)售的話; 你沒(méi)有發(fā)票? 會(huì)涉及所得稅的影響的;? ?2. 之所以讓你開(kāi)信息表 ;是因?yàn)樗?要紅沖收入? ; 對(duì)的;? ?
老師,我們21年給客戶開(kāi)了一張發(fā)票,上面數(shù)量是100臺(tái),今年退貨了50臺(tái),他們今年給我們開(kāi)了紅字信息表沖了去年這張發(fā)票全部數(shù)量,再讓我們開(kāi)50臺(tái)藍(lán)字發(fā)票給他們,說(shuō)是去年發(fā)票開(kāi)紅字需要一張發(fā)票上的產(chǎn)品都沖銷(xiāo),不能申請(qǐng)紅字對(duì)應(yīng)的那張發(fā)票數(shù)量50,請(qǐng)問(wèn)是這樣么
老師您好!我們有個(gè)客戶,做進(jìn)出口,前年我們銷(xiāo)售一批貨物給他們,貨物已經(jīng)外銷(xiāo)退稅,發(fā)票也已經(jīng)認(rèn)證,現(xiàn)在對(duì)方才發(fā)現(xiàn)發(fā)票商品明細(xì)對(duì)應(yīng)不上,又來(lái)要求我們沖紅重開(kāi),對(duì)方開(kāi)具的紅字信息表是幾分發(fā)票開(kāi)一起,還選擇了未抵扣,這樣操作對(duì)嗎?
老師,就是今年4月份收到一張專(zhuān)票100萬(wàn),然后供應(yīng)商說(shuō)重新簽合同,讓我們把發(fā)票開(kāi)紅字信息表,他們把正確的發(fā)票開(kāi)給我們。然后我10月份開(kāi)了紅字信息表,如果他們不在10月份把正確的發(fā)票開(kāi)給我們,對(duì)稅會(huì)有什么影響嗎?因?yàn)闀?huì)計(jì)說(shuō),這個(gè)月沖紅,就要這個(gè)月開(kāi)票給我們
麻煩問(wèn)下老師,我單位是藥品批發(fā)企業(yè),收到上游供貨商獎(jiǎng)勵(lì)的一批藥品,這批藥品他該給我開(kāi)票嗎?為啥他給我開(kāi)了一張專(zhuān)票,又讓我給他開(kāi)具紅字信息表,她說(shuō)要給我開(kāi)負(fù)數(shù)票,請(qǐng)問(wèn)老師這樣操作對(duì)嗎?我感覺(jué)他時(shí)送的也得開(kāi)票,既然開(kāi)了,就不要再給開(kāi)負(fù)數(shù)票了
你好,老師,我是藥品批發(fā)企業(yè),收到供應(yīng)商獎(jiǎng)勵(lì)藥品一批,上月已經(jīng)給我們開(kāi)了正數(shù)發(fā)票,這月對(duì)方讓給他開(kāi)銷(xiāo)售折讓的紅字信息表,那我日后收到紅字發(fā)票改怎么他做賬,分錄是啥
老師,有銷(xiāo)售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類(lèi),借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣(mài)掉了公司的車(chē),這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣(mài)的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣(mài)車(chē)的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣(mài)車(chē)的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷(xiāo)售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問(wèn)一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購(gòu)煙葉500公斤,實(shí)際支付總價(jià)款65萬(wàn)元,已開(kāi)據(jù)收購(gòu)發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
當(dāng)時(shí)也沒(méi)有約定,那我不給她紅字信息表也是可以說(shuō)的過(guò)去吧
你好1;? ? 那你們自己約定好 ; 看 贈(zèng)送獎(jiǎng)勵(lì)這部分是否開(kāi)票 ;? ??
那我這張票可以正常抵扣吧,這批貨我怎么做分錄呀
你好;? 1. 是的;? 2.? ? 獎(jiǎng)勵(lì)的; 借庫(kù)存商品貸營(yíng)業(yè)外收入? ?
好的,謝謝老師
不客氣的; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??