同學(xué)您好,應(yīng)該是只要小于100就可以的
去年10月給客戶開專票,稅號(hào)少了一位。對(duì)方現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)。對(duì)方未抵扣。請(qǐng)問(wèn)是否需要對(duì)方把票退給我們,我們開紅字信息表,沖紅后再重新開,把藍(lán)字票給對(duì)方。還是說(shuō)開紅字信息表然后開紅字發(fā)票,再開藍(lán)字票,將紅字和藍(lán)字票一起寄過(guò)去?
老師,我們21年給客戶開了一張發(fā)票,上面數(shù)量是100臺(tái),今年退貨了50臺(tái),他們今年給我們開了紅字信息表沖了去年這張發(fā)票全部數(shù)量,再讓我們開50臺(tái)藍(lán)字發(fā)票給他們,說(shuō)是去年發(fā)票開紅字需要一張發(fā)票上的產(chǎn)品都沖銷,不能申請(qǐng)紅字對(duì)應(yīng)的那張發(fā)票數(shù)量50,請(qǐng)問(wèn)是這樣么
老師侵害一下,去年的銷售商品的發(fā)票,去年也確認(rèn)收入了100萬(wàn),今年因?yàn)槭袌?chǎng)原因發(fā)生銷售折讓,給對(duì)方50%的補(bǔ)償,那對(duì)方把原來(lái)100萬(wàn)的發(fā)票全部申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表了,我是不是給對(duì)方開一張紅字發(fā)票和一張50萬(wàn)的藍(lán)字發(fā)票
老師,我想問(wèn)下,我們是購(gòu)貨方,11月份對(duì)方開了張發(fā)票給我們,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆金額是我們多付了的,要退這筆費(fèi)用,但是我已經(jīng)抵扣了,所以我開了張紅字信息表給他,發(fā)票也一起退還給他們了,讓他們沖紅,沖紅后讓他們把紅字發(fā)票給我,但是對(duì)方現(xiàn)在說(shuō)紅字發(fā)票是不用給我們的,那我現(xiàn)在沒(méi)有發(fā)票,什么都沒(méi)有,我可以直接入賬沖紅原來(lái)的那張發(fā)票嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們單位去年開了一張銷貨普票出去,今年商品降價(jià)了,他們要求我們重新按新價(jià)格開票,但是去年開的發(fā)票又不退給我們沖紅,叫我們開負(fù)數(shù)發(fā)票自己沖去年的銷貨發(fā)票,這種負(fù)數(shù)發(fā)票我們不能開吧?
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
就是說(shuō)同一張發(fā)票上可以就退貨的部分開紅字,沒(méi)有退貨的不開
您好,是的,是這樣的