您好,這么操作就可以了
老師,您好!我們上個月收到一張專票,按照票上面的稅額做了進項稅額,也在稅局上勾選了票,然后這個月再去稅局網(wǎng)上做進賬稅確認的時候,發(fā)現(xiàn)客戶把那張票作廢了,然后在這個月客戶又補了一張稅率不一張的專票過來,那我應該問完了做賬呢,上個月針對那張作廢的專票對應的增值稅計提了附加稅
1月份客戶給開具了一張專票給我公司,當時我公司退回要求重新開具了普票,對方當月未把專票作廢,那么我在增值稅進項勾選的時候這張發(fā)票仍然在系統(tǒng)里面,那我在操作勾選統(tǒng)計的時候是不是就不在該張發(fā)票上面打勾就行了?
老師,我上個月做10月份賬時,抵扣了一張發(fā)票,后面對方說開錯了,需要重新開,我這邊就給對方開了一張紅字信息表,對方將這張發(fā)票開了紅字發(fā)票。 賬做完后領導說稅交多了,需要重新再增加勾選發(fā)票,我將進項抵扣發(fā)票反統(tǒng)計,反撤銷時,沖紅那張發(fā)票就勾選不上了?請問這張發(fā)票后面我應該怎樣在進項稅抵扣發(fā)票那里操作?
老師你好,我是一個一般納稅人工程單位,1月份收到一個供應商開的專票,對方發(fā)票不合規(guī)被退回,但是供應商未將此發(fā)票作廢沖紅,我在11月份勾選認證的時候大意把這張發(fā)票勾選了,我現(xiàn)在要怎么操作呢
老師你好,我是一個一般納稅人工程單位,1月份收到一個供應商開的專票,對方發(fā)票不合規(guī)被退回,但是供應商未將此發(fā)票作廢沖紅,我在11月份勾選認證的時候大意把這張發(fā)票勾選了,我現(xiàn)在要怎么操作呢
企業(yè)是小微企業(yè),同時也申請了高新企業(yè),高新企業(yè)研發(fā)費用加計扣除,可以在申報企業(yè)所得稅的時候扣除嗎?
老師您好,企業(yè)支付給員工子女的高考紅包計入管理費用中的福利費。請問匯算清繳時要怎么處理
老師!請教:不管哪種類型的公司 (比如:個體戶、一人有限責任公司或者是兩個或兩個以上的股東的有限責任公司)是不是每月都應該給老板或者股東發(fā)工資呢?
老師,工商年報的網(wǎng)頁
進口的增值稅=(關稅計稅額+關稅+消費稅)*稅率 對不?
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報4月個稅可以嗎?
開出去的發(fā)票與銀行收入流水不符怎么做賬
老師,個稅扣繳端,這個怎么是這樣的?用戶名填啥?
老師,你好,我司有個美元賬戶有余額,沒有結(jié)匯,請問年終科目余額表里面銀行存款科目,應怎么體現(xiàn)銀行存款這個大科目的余額?謝謝
老師,有員工這個月辭職了,老板讓我給他工資結(jié)算到今天。5月份發(fā)10天工資。那我這邊可以把他5月的這10天工資加在4月工資里面一起發(fā)給這個員工,一起申報個稅可以嗎?
那我看界面里面還有一個發(fā)票不抵扣勾選按鈕,這個是什么情況下使用?點擊進去之后看到要求填寫不抵扣原因?
這個是不能抵扣的情況下才選擇這個
意思是,公司接受了專票,但是進項稅需要轉(zhuǎn)出不能抵扣對應的發(fā)票點擊此操作,如果公司退回了發(fā)票并且取得了普票,用普票來做賬了,那么系統(tǒng)里這張專票要求對方在這個月給紅沖就可以了是吧?
是的沒錯就是這個意思
好的,明白了!謝謝!
不客氣,幫忙給個五星好評