同學(xué)你好,你說的沒錯(cuò)了
高新企業(yè)第三季度申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候可以加計(jì)扣除申報(bào)研發(fā)費(fèi),但我當(dāng)時(shí)只申報(bào)了一小部分,請(qǐng)問現(xiàn)在我可以更正申報(bào)把研發(fā)費(fèi)全部填寫嗎?
老師,你好,我們公司還不是高新企業(yè),只是為了后面申請(qǐng)高新企業(yè)不用更改之前的賬,現(xiàn)在在申報(bào)季度企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,需要填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除表嗎。
老師,我司還沒申請(qǐng)成為高新企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅加計(jì)扣除是選企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除)還是企業(yè)開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(其他企業(yè)按100%加計(jì)扣除)嗎
我公司準(zhǔn)備申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè) 研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除什么時(shí)候可以申報(bào)
高新技術(shù)企業(yè)申報(bào)季度企業(yè)所得稅的時(shí)候,在哪里填報(bào)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除?
老師,你好!想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我們2024年向集團(tuán)公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項(xiàng)目的利息支出調(diào)整的時(shí)候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個(gè)月的LPR都會(huì)調(diào)整,那么我們?cè)诖_定這個(gè)金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實(shí)際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進(jìn)來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對(duì)嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點(diǎn)成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實(shí)際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨(dú)立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請(qǐng)問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個(gè)億,12個(gè)億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計(jì)提社保費(fèi)也是應(yīng)付工資嗎
股東會(huì)決議中主持人和參加人能是同一個(gè)人嗎?而且只有這一個(gè)人
之前會(huì)計(jì)預(yù)收賬款沒有確認(rèn)收入,后期確認(rèn)收入時(shí)要怎么處理?是分幾次確認(rèn)?還是可以一次性都確認(rèn)收入
圖片上的福費(fèi)廷買斷會(huì)計(jì)分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對(duì)方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會(huì)讓我們?cè)俳o他補(bǔ)3%的稅錢嗎
是第二年匯算的時(shí)候填報(bào)嗎,還是也說每個(gè)季度預(yù)繳的時(shí)候也可以扣除?
好像是第三季度就可以我記得是這樣
小微企業(yè)和高新企業(yè)關(guān)于所得稅的優(yōu)惠政策,相比較是不是小微的更優(yōu)惠一些
嗯,小微企業(yè)有所得稅率優(yōu)惠
利潤(rùn)小于300萬,稅率只有5個(gè)點(diǎn)
小微企業(yè)現(xiàn)在所得稅減免政策是什么樣的
只要利潤(rùn)不超過300萬,都是5%的稅率唄
就是剛才說的這個(gè)!
超過300就要全額繳稅了
回答滿意可以給個(gè)5星,謝謝
同學(xué)你好,剛好幫你找到一個(gè)小微企業(yè)的優(yōu)惠截圖