您好,這個并入員工工資申報(bào)吧,就不用調(diào)增了
請問老師,企如果我的應(yīng)付職工薪酬科目下的金額比管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用下明細(xì)科目福利費(fèi)中的合計(jì)金額要?。ň褪钦f有些福利費(fèi)沒有走應(yīng)付職工薪酬科目直接計(jì)入費(fèi)用),在匯算清繳時是否需要納稅調(diào)整?
請問老師,2022年工資沖減完畢后為負(fù)數(shù),請問已工資作為計(jì)提基數(shù)的福利費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療、工會經(jīng)費(fèi)都要在企業(yè)管理匯算清繳的時候調(diào)增處理嗎?
老師,您好,請問已計(jì)入應(yīng)付職工薪酬、管理費(fèi)用的福利和計(jì)入銷售費(fèi)用給客戶提供的樣品,在記賬時已記借銷售/管理費(fèi)用,貸庫存商品和稅費(fèi),年終匯算清繳中還需要納稅調(diào)整嗎,如果調(diào)整怎么填年報(bào),謝謝老師
老師您好,請問給員工的餐費(fèi)、交通補(bǔ)助,屬于福利費(fèi)對嗎?員工是拿票報(bào)銷,需要將這部分報(bào)銷合計(jì)到工資里一起作為工資薪金的員工成本支出,還是單獨(dú)報(bào)銷作為管理費(fèi)用福利費(fèi)支出,然后匯算清繳的時候按照不超過全年工資薪金14%扣除呢?
老師您好,請問第一個問題1、應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),不計(jì)入工資薪金,不用計(jì)算個稅是吧?第二個問題2、匯算清繳時需要按照管理費(fèi)用-福利費(fèi)、銷售費(fèi)用-福利費(fèi)、生產(chǎn)成本-福利費(fèi)、等等二級科目福利費(fèi),來調(diào)增應(yīng)納稅所得額是嗎?蟹蟹
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個稅?
老師,請問每個月如何申報(bào)個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師您好,這個只有付款證明可以扣除嗎
不能,要并入工資申報(bào)的
老師,當(dāng)時是計(jì)入了福利費(fèi)的要調(diào)整嗎
要的,這個要全額調(diào)增的
劉老師,是因?yàn)闆]有發(fā)票要全額調(diào)增嗎
劉老師,有員工簽名也要調(diào)增嗎
是的,如果并入工資就不用調(diào)的
好呢老師。如果收到的發(fā)票金額大于實(shí)際支付的金額,當(dāng)時差額計(jì)入營業(yè)外收入,請問這個匯算清繳時要怎么處理
這個差額是不用付的,是轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,這個匯算清繳不用調(diào)
劉老師,這個計(jì)入營業(yè)外收入的部分在匯算清繳時不需要納稅調(diào)增,是嗎
是的, 這個不用調(diào)增的
劉老師,收到政府20萬元的獎補(bǔ)資金已經(jīng)計(jì)入營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助。這個要不要納稅調(diào)增
不用,你收到交企稅了
好呢,謝謝老師
不客氣,,很高興幫你