您好,這個的話,你需要本期申報的時候,轉出
供應商6月29號開的專票有誤,退回去之后,一直沒勾選,但是到現(xiàn)在認證系統(tǒng)上還有這張發(fā)票,這個怎么處理?是不是對方?jīng)]來得及作廢,是不是應該勾選了,7月份讓對方開負數(shù)發(fā)票?
老師好,供應商給我們開了一張專票,我們已經(jīng)勾選了認證不抵扣,后期發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息錯了,又在開票軟件里面開了一份紅字信息表給供應商,但是紅字信息表上面勾選了購買方已抵扣,并且供應商已經(jīng)用我們的紅字信息表核銷了,現(xiàn)在我們這張紅字信息表也撤回不了了,我們應該怎么做才能作廢這張紅字信息表,現(xiàn)在報稅是顯示比對不通過。
老師。您好。 20年時,我們是小規(guī)模。23年1月轉一般人了。 然后我在23年1月時,把小規(guī)模期間收到的專票全部做不抵扣勾選了。 現(xiàn)在一個供應商要付款,且發(fā)票是20年開的。我沒有這張發(fā)票。現(xiàn)在供應商想用發(fā)票的復印件給我??梢詥?。 還是讓他紅沖,重開呢
老師你好,我是一個一般納稅人工程單位,1月份收到一個供應商開的專票,對方發(fā)票不合規(guī)被退回,但是供應商未將此發(fā)票作廢沖紅,我在11月份勾選認證的時候大意把這張發(fā)票勾選了,我現(xiàn)在要怎么操作呢
老師你好,我是一個一般納稅人工程單位,1月份收到一個供應商開的專票,對方發(fā)票不合規(guī)被退回,但是供應商未將此發(fā)票作廢沖紅,我在11月份勾選認證的時候大意把這張發(fā)票勾選了,我現(xiàn)在要怎么操作呢
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應收賬款和其他應付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
老師,我本期申報的時候轉出來了 ,我的分錄是借進項,貸進項稅額轉出,對嗎
嗯對,這個是沒錯的
然后我又紅沖了這張發(fā)票的稅額,借進項負數(shù),貸待認證負數(shù),然后再12月份又認證了一張23年1-10月份同稅額的發(fā)票,借進項,貸待認證,老師,這三部的分錄對嗎?此發(fā)票我公司未收到未入成本,只是在勾選認證平臺大意給勾選了。
嗯對,然后這個分錄這樣處理就可以
老師,我是不是可以理解我的應交增值稅-進項稅同樣稅額認證了2張發(fā)票,其中一次結轉到了進項稅額轉出這個科目?
嗯對可以這樣理解同學
老師,我現(xiàn)在申報表的進項,銷項,進項稅額轉出和我賬面上金額一致,這樣是不是就是對的了,可以砸賬了
對,這樣就最后保持一致
太感謝你了老師,打擾你休息了!
不客氣的早點休息