學(xué)員你好,如果金額不太大計(jì)入當(dāng)年也沒啥問(wèn)題的 借:稅金及附加 管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 其他應(yīng)付款
老師,我想問(wèn)一下,我公司去年12月提交了出口退稅申請(qǐng),今年5月月底銀行收到退稅款,這個(gè)整個(gè)的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做? 去年12月申請(qǐng)的稅款不抵扣,但是以前的會(huì)計(jì)沒有做賬,現(xiàn)在要補(bǔ)上全部分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)一下:今天剛接的新公司的賬,這個(gè)公司從去年6月開始,銀行往來(lái)業(yè)務(wù)特別多,而且金額也比較大,之前的會(huì)計(jì)沒有做過(guò)賬,稅務(wù)零申報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬,補(bǔ)做會(huì)不會(huì)影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開始做賬?
去年的殘保金跟城建稅忘記計(jì)提,到今年可以補(bǔ)計(jì)提還是重新做賬,但是季度企稅已經(jīng)申報(bào),若重新做賬,數(shù)據(jù)有變會(huì)不會(huì)有影響。若放到今年補(bǔ)計(jì)提會(huì)不會(huì)有影響,畢竟這是去年的稅款。具體分錄怎么做
老師,2022年第四季的所得稅,我并沒有計(jì)提,而是放到了2023年1月進(jìn)行計(jì)提并支付的,這個(gè)有問(wèn)題嗎?我現(xiàn)在若調(diào)整了這一筆,將導(dǎo)致2023年第一季度所得稅那里會(huì)有100多元需要退回,不想這樣子因?yàn)橥硕?,而引起追查。只是?huì)顯示著2023年賬上有一筆所得稅是交的去年的。不做這筆調(diào)整,剛好我只要補(bǔ)交幾塊錢,不要去退稅。相當(dāng)于去年的所得稅費(fèi)用我挪到了23年的費(fèi)用中。這違背會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?一定要調(diào)整,還是沒影響,求老師指點(diǎn)。
老師你好,企業(yè)所得稅匯算清繳之后,上年開出去的發(fā)票金額有變化,需要重新開具,這個(gè)收入是不是就記入今年了?紅沖的發(fā)票沖上年嗎?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄要怎么處理呢?會(huì)不會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表的數(shù)據(jù)呢?
這種遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債年初有余額的,什么時(shí)候去抵扣?
給公司的車上的保險(xiǎn) 怎么做賬
老師 剛收到的貨款就轉(zhuǎn)給個(gè)人 這個(gè)人是公司員工 然后網(wǎng)銀怎么備注是合理的呢 啊啊啊啊我好害怕
干紅豆的稅率是多少
老師,我想問(wèn)下,如果公司在全國(guó)設(shè)立分公司,1.方便企業(yè)所得稅匯總納稅備案嗎?2.如果各地的分公司要買社保,是不是分公司都得各自銀行開戶?3.如果各自銀行開戶,是不是就不好做到一個(gè)賬套里了?
老師,我們之前給客戶開過(guò)票了,但是這個(gè)票已經(jīng)過(guò)認(rèn)證期限了,客戶想要求我們重開,我們之前開的票還能紅沖嗎?如果紅沖不了,我們開2次票,那第一次欠的應(yīng)收款怎么處理呢
你好,我們公司2023年成本多記555800.7,現(xiàn)在2025年要調(diào)賬,需要補(bǔ)交所得稅629808.03罰款122714.47要怎么做分錄啊
老師,合伙企業(yè)欠其他人往來(lái)款轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外收入是不是也要算做收入算經(jīng)營(yíng)所得稅呢
你好我24年等于把抵扣的進(jìn)項(xiàng)都直接計(jì)入成本了,造成成本大于收入了,咋辦呢
各大地區(qū),跨境應(yīng)稅行為免征增值稅報(bào)告有免報(bào),直接不把免稅收入申報(bào)增值稅的情況嗎老師