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老師,請問一下:今天剛接的新公司的賬,這個公司從去年6月開始,銀行往來業(yè)務(wù)特別多,而且金額也比較大,之前的會計沒有做過賬,稅務(wù)零申報,財務(wù)報表里只有應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款,利潤分配有金額,其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬,補(bǔ)做會不會影響去年的匯算清繳? 還是就從現(xiàn)在開始做賬?

2022-09-22 16:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-22 16:52

?你好;? ?你是內(nèi)賬還是外賬的; 意思 外賬里面報表都是0 報的嗎? ?

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快賬用戶7712 追問 2022-09-22 16:54

嗯,外賬都是0報的 基本戶出入的是不是要做到外賬上?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 16:59

你好; 那你 盤點(diǎn)數(shù)據(jù) 在22.9月來建賬哈; 用截止到 8月末的數(shù)據(jù)? ?

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快賬用戶7712 追問 2022-09-22 17:01

那之前的款項不做賬嗎?都是支付的工程款,不掛賬后期怎么辦?

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快賬用戶7712 追問 2022-09-22 17:03

哦,明白了,就是把之前的數(shù)據(jù)盤點(diǎn)一下直接掛到財務(wù)報表里,然后從22.9月開始做賬,是不是這樣?

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齊紅老師 解答 2022-09-22 17:04

?你好;? 是的; 你才能開始做賬的; 是的??

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?你好;? ?你是內(nèi)賬還是外賬的; 意思 外賬里面報表都是0 報的嗎? ?
2022-09-22
你好 因為你去年8月開始做的稅務(wù)報道 ;因為你要報2020年的年報 和匯算; 所以建議你把2019年年末的數(shù)據(jù)整理好 來作為2020年1月的期初建賬 ; 然后 按月做賬 把2020年的業(yè)務(wù)都補(bǔ)做了 。這樣你才好報年度匯算的明細(xì)表
2021-04-11
1.是的,2個人做福利費(fèi),這個涉及以前年度的費(fèi)用做以前年度損益調(diào)整,本年的直接入 ,跨年了你這個2019年費(fèi)用很多嗎?
2020-09-16
關(guān)于匯算清繳和年報申報 不建議直接按之前報表申報。之前代理記賬沒登記銀行賬,報表數(shù)據(jù)可能不準(zhǔn)確、不完整。直接按此申報,后續(xù)若稅務(wù)機(jī)關(guān)檢查發(fā)現(xiàn)問題,會面臨稅務(wù)風(fēng)險,如補(bǔ)繳稅款、滯納金,甚至罰款 。 處理方式 補(bǔ)登記 2024 年憑證:建議補(bǔ)登記 2024 年銀行存款相關(guān)憑證 。以銀行流水為依據(jù),逐筆核對業(yè)務(wù),補(bǔ)記相關(guān)收入、支出等憑證。比如有一筆銀行存款利息收入未入賬,補(bǔ)記分錄為借:銀行存款 貸:財務(wù)費(fèi)用 - 利息收入 ;有一筆支付貨款業(yè)務(wù),借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 。 調(diào)整報表:補(bǔ)登憑證后,財務(wù)報表數(shù)據(jù)會變動。依據(jù)調(diào)整后的賬務(wù)數(shù)據(jù),重新編制 2024 年財務(wù)報表 。 申報調(diào)整:若已申報的納稅申報表數(shù)據(jù)因補(bǔ)記憑證受影響,需更正申報。登錄電子稅務(wù)局,找到申報更正模塊,按新報表數(shù)據(jù)更正相關(guān)申報,說明更正原因 。 匯算清繳和年報申報:以調(diào)整準(zhǔn)確后的財務(wù)報表和賬務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),進(jìn)行 2024 年度匯算清繳和年報申報 。匯算清繳時,準(zhǔn)確計算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納稅額;年報按規(guī)定在市場主體信用信息公示系統(tǒng)報送 。 2025 年期初數(shù)據(jù)處理:完成 2024 年賬務(wù)調(diào)整和申報后,2025 年銀行存款期初數(shù)按調(diào)整后 2024 年期末數(shù)錄入 ,保證賬務(wù)連續(xù)性和準(zhǔn)確性。
2025-04-17
第一情況,要根據(jù)銀行回單和對賬單問清原因,補(bǔ)一下憑證,如果對方不配合,你直接把銀行金額寫對了,用其他應(yīng)付款做個平衡調(diào)整。之前的賬你就不方便管了,后面的賬做對了。 第二個情況,把今年的銀行對賬單理一下,按實(shí)際發(fā)生做一個憑證并計稅,在十一月申報完整。
2022-11-27
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