你好,對的,是的,需要接。
老師,您好,我們2020年12月份利潤表中利潤總額為12萬,那我們要計(jì)提所得稅嗎?具體分錄怎么做呢?年底賬務(wù)處理,在什么情況下需要計(jì)提所得稅?
老師,我們建筑預(yù)交的企業(yè)所得稅和季度繳納的企業(yè)所得稅都要轉(zhuǎn)到本年利潤是吧 分錄怎么做
你好..比如2021年3月份有一點(diǎn)點(diǎn)利潤..計(jì)提了 借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 3月底結(jié)轉(zhuǎn)損益 貸:所得稅費(fèi)用 本年利潤 但是在12底看了一下.整體是負(fù)的 這個系統(tǒng)不自動轉(zhuǎn)回來嗎..我看利潤表里面還有扣所得稅費(fèi)用這個數(shù)字
老師好,我們是建筑行業(yè)22年全年所得稅都是負(fù)數(shù),12月底我不用計(jì)提所得稅分錄了吧?本年利潤需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師,我們公司21年10月到12月季報(bào)繳納了一筆企業(yè)所得稅,我們22年利潤是負(fù)數(shù)的,可以申請退21年年底繳納的那筆企業(yè)所得稅嗎
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說是配送金額上扣減8個點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購數(shù)據(jù)對不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請過退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請過退稅。
老師,個體戶老板申報(bào)經(jīng)營所得時(shí)不能享受6萬免稅,說已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營所得里享受減免呢
老師,個體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個定額核算的個體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會有風(fēng)險(xiǎn)么
不用計(jì)提所得稅了吧?因?yàn)槭侨甓际翘潛p,導(dǎo)致負(fù)數(shù)
對的,是的,是這么做的,不用計(jì)題的,不用做的。