您好,增值稅繳納金額查應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-未交增值稅借方科目查詢
個(gè)體報(bào)個(gè)稅,顯示上期收入總額不能小于上期總額是什么意思 一季度已經(jīng)交了,本年累計(jì)數(shù)不是包含一季度的嗎?
老師,你看看圖片,經(jīng)濟(jì)普查的,應(yīng)交增值稅這里填的是實(shí)際繳納的增值稅,還是做賬軟件里,應(yīng)交增值稅本年累計(jì)金額?
老師看截圖本期已交稅額本年累計(jì)104483.28,是不是已經(jīng)交了這么多錢了,賬上在哪里查??
老師,上個(gè)星期我要扣稅時(shí)是9000多,當(dāng)時(shí)因?yàn)橘~戶沒有錢,扣不了,這個(gè)星期有錢了,怎么應(yīng)交費(fèi)只有8000多了,工會(huì)經(jīng)費(fèi)不見了,麻煩老師看圖,這是怎么回事
老師,看去年交了多少稅費(fèi),是不是看這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的期初借方余額+本年累計(jì)的借方=463 萬多萬?
老師沒有工程施工的科目用什么代替
公司對(duì)公預(yù)付一筆貨款給供應(yīng)商,供應(yīng)商也沒開具發(fā)票,也沒有收到貨物,然后供應(yīng)商聯(lián)系不上了,后來就倒閉了,這個(gè)付款該怎么做賬?
請(qǐng)問我公司銷售合同,合同規(guī)定收到全款開具發(fā)票,但是目前只開了60%,貨已發(fā)可以提前開票嗎
世喜嬰兒保溫杯怎么開具發(fā)票
一般納稅人收到普票,做賬需要價(jià)稅分離還是全額入成本?小規(guī)模納稅人收到專票普票因?yàn)椴荒艿挚凼且~入成本,還是要價(jià)稅分離?
一般納稅人,每月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)進(jìn)行抵扣,計(jì)入未交增值稅,看余額,如果我要看已交的,需要多做一步分錄到,已交增值稅嗎、有無權(quán)威整個(gè)完整的分錄
老師,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)老項(xiàng)目,出售土地轉(zhuǎn)讓權(quán), 1、可否差額計(jì)稅,5%,相關(guān)法律政策是哪些 2、土地成本中,政府返還安置成本,是否扣除,相關(guān)法律哪些?
現(xiàn)在不是有跨區(qū)域安裝的啊 這個(gè)預(yù)繳的增值稅附加稅+企業(yè)所得稅 預(yù)繳的時(shí)候還有抵扣預(yù)繳的時(shí)候怎么做賬啊,我們公司都是現(xiàn)金支付的 所以我一下子沒想到這個(gè) 前期的預(yù)繳的都沒做 上個(gè)月預(yù)繳的增值稅抵扣了 我現(xiàn)在才想起來好像要做賬的
我們公司7月份收到24年企業(yè)所得稅匯算清繳的退稅的錢100萬,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我該怎么做賬。 1.?收到退稅款項(xiàng)時(shí) 1,借:銀行存款 100 萬元 貸:所得稅費(fèi)用 100 萬元 第2, 借:所得稅費(fèi)用 100 萬元 貸:本年利潤(rùn) 100 萬元 這樣做對(duì)不對(duì) 您幫忙看看
你好老師,公司承擔(dān)員工個(gè)稅分錄怎么寫?
老師5849.11怎么對(duì)不上啊什么原因???
那您再看看您交稅的分錄有沒有問題,
老師對(duì)不上能做一筆分錄填合適嗎,這個(gè)分錄怎么做???
您這上面數(shù)據(jù)不全 沒法做。我這邊正常是這樣做分錄的 月底轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納時(shí) ?借? 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ? ?貸 銀行存款 所以查看繳納多少增值稅時(shí)就可以查應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的明細(xì)。 如果您查的金額不正確,那您看看當(dāng)時(shí)繳納時(shí)的憑證有沒有問題? 有問題調(diào)整過來就可以了
分錄就這樣做的,哪里不全啊,我問的是能做調(diào)整分錄嗎,調(diào)整分錄怎么做???
您好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? ?貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)分錄,您可以做負(fù)數(shù)沖掉就可以了