你好;? ? 你的累計(jì)金額; 21年全年的? ?
老師,年末繳納的本年增值稅額就是名字里面應(yīng)交增值稅本年累計(jì)數(shù)嗎
老師,你看看圖片,經(jīng)濟(jì)普查的,應(yīng)交增值稅這里填的是實(shí)際繳納的增值稅,還是做賬軟件里,應(yīng)交增值稅本年累計(jì)金額?
應(yīng)交增值稅(本年合計(jì)),小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅等于應(yīng)納稅額合計(jì),是實(shí)際繳納的稅金嗎,經(jīng)濟(jì)普查
老師好,普查表的 應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)這個(gè)數(shù)是 2023年已經(jīng)繳納的增值稅嘛
老師,經(jīng)濟(jì) 普查 表里應(yīng)交增值稅(本年累計(jì) 發(fā)生額)怎么填 ?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司去年銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)之后是負(fù)數(shù),也就是進(jìn)項(xiàng)有多的,那這個(gè)經(jīng)濟(jì) 普查表里的應(yīng)交增值稅是填0嗎
老師,一個(gè)股東非要我從公司開(kāi)不真實(shí)的票,什么都說(shuō)盡了,還說(shuō)我死板,我要怎么做呢
老師好,退所得稅的分錄怎么寫(xiě),執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
考試你好!企業(yè)是收購(gòu)廢報(bào)紙作為原材料,粉碎夠添加其他輔料生產(chǎn)紙纖維,投的原材料廢報(bào)紙會(huì)有一部分彩頁(yè)紙篩選出來(lái)不能用,日后賣(mài)破爛,這個(gè)生產(chǎn)緩解的淘汰紙張?jiān)趺从涃~,具體分錄
事業(yè)單位房屋里隔出個(gè)5萬(wàn)的冷庫(kù)凍食材,算資產(chǎn)嗎,算什么資產(chǎn)
初期,股東留了10萬(wàn)投資款沒(méi)上交,用做裝修等費(fèi)用,實(shí)際支付12萬(wàn)多,在我這報(bào)了2萬(wàn)多元,那做出納賬和會(huì)計(jì)賬,是按單據(jù)時(shí)間(實(shí)付時(shí)間)登記還是按報(bào)賬時(shí)間登記?
我是小規(guī)模,我給對(duì)方開(kāi)經(jīng)營(yíng)租賃發(fā)票,是開(kāi)1個(gè)點(diǎn)嗎
老師我想問(wèn)一下你,我們公司的賬感覺(jué)都是公私不分。這種賬怎么記,老板一般都是用私賬,用微信支付這種怎么記賬
我們公司買(mǎi)了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司會(huì)按評(píng)估價(jià)開(kāi)發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方各承擔(dān)一半,這個(gè)稅費(fèi)我們公司該怎么做賬?對(duì)方公司又該如何處理?
我們買(mǎi)了一個(gè)公司的全部資產(chǎn),對(duì)方公司要按評(píng)估價(jià)開(kāi)發(fā)票給我們,但稅費(fèi)要雙方承擔(dān),這個(gè)稅費(fèi)該怎么做賬?
我們公司上一年有200個(gè)員工,安排了2名殘疾人上班,只上了5個(gè)月,請(qǐng)問(wèn)計(jì)數(shù)殘疾人保證金時(shí),這個(gè)安排殘疾人就業(yè)比例應(yīng)該怎么算
其實(shí)就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額的全年累計(jì)金額吧?
你好; 你是一般納稅人的話(huà); 看你 未交增值稅? ? 累計(jì)金額的 借方? ?
就是一般納稅人
? 那就是按我說(shuō)的? ??看你 未交增值稅? ? 累計(jì)金額的 借方? ?
老師,這倆圖片看哪個(gè)?
看你 21年的; 你們? 不是報(bào)21年的數(shù)據(jù)嗎? ?
需要2022年1-6月
應(yīng)付職工薪酬也是看借方累計(jì)金額吧?
?你好 ;? ? ?是的;? ?看你們借方金額累計(jì)金額 ; 如果你有多繳納的增值稅或者留底進(jìn)項(xiàng)稅 給結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的;? ?你就看未交增值稅貸方金額來(lái)寫(xiě); 等下怕有差異? ?
老師,我問(wèn)應(yīng)付職工薪酬
?你好;? 應(yīng)付職工薪酬 看你貸方計(jì)提金額 ; 因?yàn)榭紤]到比如有的企業(yè)沒(méi)有及時(shí)發(fā)工資 或者跨月發(fā)工資;? ? ?如果看借方怕有差異的; 所以看你貸方計(jì)提金額來(lái)寫(xiě)? ?