你好;? ? 你的累計(jì)金額; 21年全年的? ?
老師,年末繳納的本年增值稅額就是名字里面應(yīng)交增值稅本年累計(jì)數(shù)嗎
老師,你看看圖片,經(jīng)濟(jì)普查的,應(yīng)交增值稅這里填的是實(shí)際繳納的增值稅,還是做賬軟件里,應(yīng)交增值稅本年累計(jì)金額?
應(yīng)交增值稅(本年合計(jì)),小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅等于應(yīng)納稅額合計(jì),是實(shí)際繳納的稅金嗎,經(jīng)濟(jì)普查
老師好,普查表的 應(yīng)交增值稅(本年累計(jì)發(fā)生額)這個(gè)數(shù)是 2023年已經(jīng)繳納的增值稅嘛
老師,經(jīng)濟(jì) 普查 表里應(yīng)交增值稅(本年累計(jì) 發(fā)生額)怎么填 ?我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,公司去年銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)之后是負(fù)數(shù),也就是進(jìn)項(xiàng)有多的,那這個(gè)經(jīng)濟(jì) 普查表里的應(yīng)交增值稅是填0嗎
以公司名義買一輛車可以抵扣增值稅?我們公司是一般納稅人,賣機(jī)動(dòng)摩托車的
老師您好,一員工補(bǔ)交一個(gè)月社保,個(gè)人部分8月份工資扣兩個(gè)月,那么個(gè)稅申報(bào)時(shí),社保金額也是按照2個(gè)月的金額填寫嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)年初和年末的差與利潤(rùn)表中累計(jì)凈利潤(rùn)相差了所得稅匯算清繳補(bǔ)繳的稅款,需要調(diào)整嗎?
幾個(gè)項(xiàng)目的水泥發(fā)票可以開成一張嗎?
9月申報(bào)的是稅款所屬期8月的個(gè)稅嗎
個(gè)體戶剛申請(qǐng)的開票,怎么確定成功了呢,就是可以開票的狀態(tài)。
老師,請(qǐng)問(wèn)年薪25萬(wàn)和年薪20萬(wàn)的個(gè)稅要繳納多少
個(gè)人股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓,注冊(cè)100萬(wàn),A實(shí)繳40萬(wàn),占股40%,其他股東未實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓時(shí)所有者權(quán)益60萬(wàn),轉(zhuǎn)讓價(jià)格60萬(wàn),個(gè)人所得稅A自行承擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理?
您好~想咨詢下:這里境內(nèi)的2/3,境內(nèi)是指境內(nèi)實(shí)際費(fèi)用【境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)】 還是指加計(jì)口徑【境內(nèi)自行研發(fā)費(fèi)用+委托境內(nèi)機(jī)構(gòu)*80%】………… 企業(yè)委托鏡外機(jī)構(gòu)研發(fā):實(shí)際發(fā)生額×80%且≤境內(nèi)2/3
老師,稅申報(bào)了 忘記繳稅 產(chǎn)生滯納金了咋辦
其實(shí)就是銷項(xiàng)稅額的全年累計(jì)金額吧?
你好; 你是一般納稅人的話; 看你 未交增值稅? ? 累計(jì)金額的 借方? ?
就是一般納稅人
? 那就是按我說(shuō)的? ??看你 未交增值稅? ? 累計(jì)金額的 借方? ?
老師,這倆圖片看哪個(gè)?
看你 21年的; 你們? 不是報(bào)21年的數(shù)據(jù)嗎? ?
需要2022年1-6月
應(yīng)付職工薪酬也是看借方累計(jì)金額吧?
?你好 ;? ? ?是的;? ?看你們借方金額累計(jì)金額 ; 如果你有多繳納的增值稅或者留底進(jìn)項(xiàng)稅 給結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去的;? ?你就看未交增值稅貸方金額來(lái)寫; 等下怕有差異? ?
老師,我問(wèn)應(yīng)付職工薪酬
?你好;? 應(yīng)付職工薪酬 看你貸方計(jì)提金額 ; 因?yàn)榭紤]到比如有的企業(yè)沒(méi)有及時(shí)發(fā)工資 或者跨月發(fā)工資;? ? ?如果看借方怕有差異的; 所以看你貸方計(jì)提金額來(lái)寫? ?