您好,正在回復(fù)題目
老師,疫情期間正常繳納了社保費(fèi),但是后來(lái)有政策單位部分減免了。多的那部分社保沒(méi)有給直接退回來(lái),而且沖抵個(gè)人費(fèi)用了。正常個(gè)人部分是需要正常交的,現(xiàn)在不需要交了,因?yàn)樯绫Y~戶(hù)里有單位部分多的錢(qián)。一直抵扣沒(méi)了單位部分多交的錢(qián)。因?yàn)閭€(gè)人正??凵绫YM(fèi)用,需要計(jì)提借:應(yīng)付職工薪酬貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人部分-失業(yè)保險(xiǎn)。但是現(xiàn)在錢(qián)不用交出去,這樣其他應(yīng)付款就不平,想問(wèn)問(wèn)分錄怎么做,是需要沖回管理費(fèi)用么。畢竟不交的這次錢(qián)是社保賬戶(hù)里單位部分抵扣的。
老師好,公司基本戶(hù)網(wǎng)銀當(dāng)時(shí)開(kāi)了一個(gè)利多多的存款賬戶(hù),滿(mǎn)50萬(wàn)自動(dòng)扣款過(guò)去,然后定期結(jié)息,這個(gè)能不能只做結(jié)息的賬務(wù),因?yàn)榭劭钸@個(gè)還是在基本賬戶(hù)上,并沒(méi)有什么區(qū)別
您好,老師,咨詢(xún)個(gè)事情,我們公司1月份測(cè)得個(gè)稅,工人沒(méi)有填附加扣除,只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下,然后測(cè)了個(gè)稅,把工資發(fā)了,1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對(duì)不上了,分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除,我測(cè)出來(lái)那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢(qián)給我退到公戶(hù)了,(我以他們沒(méi)有附加扣除測(cè)得個(gè)稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶(hù)了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶(hù)的這個(gè)差額,這部分怎么做賬呢?
個(gè)稅申報(bào)累計(jì)減除費(fèi)用我們單位去年是60000,今年不知道怎么變成5000元,能不能把5000元的修改成60000元呢,已經(jīng)有職工因?yàn)榘l(fā)放生育津貼給扣了兩次稅了,本來(lái)那個(gè)職工這個(gè)月的工資是3000多,也沒(méi)超啊,但就算出來(lái)稅了,我擔(dān)心下個(gè)月還會(huì)扣,這多扣錢(qián)不說(shuō),后期匯算清繳的時(shí)候還麻煩,所以請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)怎么變回以前的扣除累計(jì)60000的那種
老師您好,就是我們公司有兩個(gè)員工,因?yàn)楣ぷ魇д`各自扣下了5000元,和10000元的工資,我當(dāng)時(shí)掛賬是其他應(yīng)付款貸方,后來(lái)這兩個(gè)人離職了已經(jīng)差不多有半年時(shí)間了,公司也不給了,對(duì)方也不要了,老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理這兩筆錢(qián)呢
小微企業(yè)公司戶(hù)轉(zhuǎn)到老板私人戶(hù)開(kāi)一個(gè)體戶(hù)這樣要交個(gè)稅嗎
請(qǐng)問(wèn)個(gè)人代開(kāi)發(fā)票沖紅后稅款回原路退回嗎?
老師差旅費(fèi)補(bǔ)貼要交個(gè)稅嗎
老師專(zhuān)門(mén)借款的資本化金額怎么計(jì)算,一般借款的資本化金額怎么計(jì)算
公司執(zhí)照上面的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以替換嗎替換要不要經(jīng)過(guò)現(xiàn)在的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人同意啊,還是說(shuō)法人可以直接替換掉呀
老師我想請(qǐng)問(wèn)一個(gè)問(wèn)題 我個(gè)體戶(hù)5月給客戶(hù)開(kāi)了發(fā)票(金額沒(méi)毛?。┯捎诳梢赞D(zhuǎn)賬的時(shí)候有個(gè)支付紅包抵扣,導(dǎo)致票和實(shí)付金額對(duì)不上,4-5-6月在7月已經(jīng)季報(bào)了,那么客戶(hù)要求作廢重開(kāi)。是不是不可以這樣操作
研發(fā)費(fèi)用增值稅抵減是多少?怎么樣操作的?研發(fā)費(fèi)用增量獎(jiǎng)補(bǔ)每年都有嗎?做了一年的研發(fā)費(fèi)用可以申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè)嗎?
拖車(chē)費(fèi)跟報(bào)關(guān)費(fèi)發(fā)票開(kāi)在一起,有沒(méi)問(wèn)題,都是開(kāi)了六個(gè)點(diǎn)的經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開(kāi)了3張3個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)用發(fā)票給對(duì)方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開(kāi)正確的發(fā)票對(duì)方,之前開(kāi)的客戶(hù)4月份已經(jīng)抵扣認(rèn)證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對(duì)方會(huì)不會(huì)要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當(dāng)年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢(xún)律師后,認(rèn)為很可能承擔(dān)相關(guān)賠償責(zé)任,最有可能賠付的金額為1500萬(wàn)元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因?yàn)槭芡蟹紸公司沒(méi)有按時(shí)交付相關(guān)半成品導(dǎo)致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬(wàn)元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項(xiàng)在2×22年財(cái)務(wù)報(bào)表中列報(bào)的表述中,不正確的有( )。 A確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債1500萬(wàn)元 B確認(rèn)其他應(yīng)收款1700萬(wàn)元 C按相關(guān)資產(chǎn)和負(fù)債的凈額,在資產(chǎn)負(fù)債表中列報(bào)其他應(yīng)收款200萬(wàn)元 D不需要在資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目中列報(bào),但需要在報(bào)表附注中披露
??老師什么情況
重新申報(bào)下工會(huì)經(jīng)費(fèi)即可
把之前的作廢,重新申報(bào)對(duì)嗎?
就是本期沒(méi)交費(fèi)的部分重新申報(bào)
我重新申報(bào)還是沒(méi)有應(yīng)交的稅款
是的,您的理解非常正確
我說(shuō)我重新申報(bào)還是沒(méi)有應(yīng)交的稅款
兩次申報(bào)的除了工會(huì)經(jīng)費(fèi),其他金額都相同?
是啊 其他金額都不變 就是沒(méi)有這個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)
到申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)界面,重新申報(bào),同時(shí)確認(rèn)下是否工會(huì)經(jīng)費(fèi)已扣款