可以的,可以這么做。
老師好,請問我們5月是一般納稅人,6月轉(zhuǎn)為小規(guī)模。5月預(yù)收5萬元未按6%稅率確認(rèn)收入,在6月已按1%開票并確認(rèn)收入?,F(xiàn)在要去大廳更正5月和6月申報表,請問增值稅報表和附加稅更正了,財務(wù)報表和所得稅報表需要更正嗎?收入金額不變,就是應(yīng)交增值稅增加了。
22年2月升為一般納稅人,21年有筆預(yù)收賬款96000沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在可以更正22年1月的增值稅(小規(guī)模)申報表把96000加進(jìn)去確認(rèn)收入嗎
2021年3月收房租120萬(2021.3至2022.2〉,開的專票,分2個年度確認(rèn)收入,21年所得稅己匯算稅管員講增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入(2022.1月和2月在2022年確認(rèn)收),不調(diào)賬調(diào)的所得稅申報表年報中收入加上2022年1月和2月,現(xiàn)2022所得稅匯算清繳,所得稅申報表收入可以直接減去2個月房租的數(shù)字填嗎?
2021年3月收房租120萬(2021.3至2022.2〉,開的專票,分2個年度確認(rèn)收入,21年所得稅己匯算稅管員講增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入(2022.1月和2月在2022年確認(rèn)收),不調(diào)賬調(diào)的所得稅申報表年報中收入加上2022年1月和2月,現(xiàn)2022所得稅匯算清繳,所得稅申報表收入可以直接減去2個月房租的數(shù)字填嗎?
老師,我們是小規(guī)模那納稅人,我們有一筆80萬的項目款在2022年就入賬了,但是因為不確認(rèn)對方是否需要發(fā)票,所以遲遲沒有確認(rèn)收入,一直掛在預(yù)收賬款,在2023年12月份我們公司開票超過531萬元,所以就被升為一般納稅人,為避免2024年1月后確認(rèn)收入這個收入能少上增值稅,我能在2023年度12月把這80萬作為升一般納稅人前的收入嗎?具體分錄怎么做才沒有稅務(wù)風(fēng)險?
新公司注冊完成,營業(yè)執(zhí)照公章開戶完成之后做什么
老師!在實際工作中怎么區(qū)分合同資產(chǎn)和應(yīng)收賬款的使用?
請問老師,A(境內(nèi))投資B(境外),B(境外)已經(jīng)在境外繳納企業(yè)所得稅了分紅到A(境內(nèi)),A(境內(nèi))需要繳納分紅稅嗎?
遞延所得稅資產(chǎn)的數(shù)是5萬,那我本身這一年要交100萬的所得稅,那我利潤表所得稅費(fèi)用的數(shù)是100+5=105萬?還是100-5=95萬?
董老師 有問題咨詢 您在線嗎?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認(rèn),a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
這96000之后客戶要求再開票,是否是按一般納稅人稅點開?
你好這種情況下,你問一下你稅務(wù)局吧,很有可能會要求一般納稅人 你即使開了小規(guī)模的發(fā)票,稅率也得按照小規(guī)模的來交稅了。
你開發(fā)票是3%的,一般納稅人在簡易計稅里面,這個需要全額繳納增值稅的。
我這筆是21年4月簽訂合同收到的部分款項(軟件開發(fā)),對方說公司名稱有變動先不開票,掛著預(yù)收賬款,后面開發(fā)差不多了其他款項對方一直不支付,我們也不開票給對方,這樣一直掛著近兩年了,老師我該如何處理好?
直接做到今年就可以的,在今年調(diào)整之前的就不要管了。
現(xiàn)在按6個點確認(rèn)收入,后續(xù)要開票也開6個點,這樣嗎
對的,是的,是這么做的。 小規(guī)模,沒有6%的。
后續(xù)開票,申報時未開票銷售額填-90566.04,開具發(fā)票銷售額填90566.04,合計是0,與稅控盤數(shù)據(jù)不一致系統(tǒng)過得了嗎?
一般納稅人的可以,但是它會提示你的。
小規(guī)模的自己申報不了,得去稅務(wù)局。
預(yù)收賬款可以掛多久?
你好,這個一般一年左右都可以的。