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22年2月升為一般納稅人,21年有筆預(yù)收賬款96000沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在可以更正22年1月的增值稅(小規(guī)模)申報表把96000加進(jìn)去確認(rèn)收入嗎

2023-01-10 11:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 11:54

可以的,可以這么做。

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快賬用戶7206 追問 2023-01-10 11:55

這96000之后客戶要求再開票,是否是按一般納稅人稅點開?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 11:57

你好這種情況下,你問一下你稅務(wù)局吧,很有可能會要求一般納稅人 你即使開了小規(guī)模的發(fā)票,稅率也得按照小規(guī)模的來交稅了。

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齊紅老師 解答 2023-01-10 11:57

你開發(fā)票是3%的,一般納稅人在簡易計稅里面,這個需要全額繳納增值稅的。

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快賬用戶7206 追問 2023-01-10 12:02

我這筆是21年4月簽訂合同收到的部分款項(軟件開發(fā)),對方說公司名稱有變動先不開票,掛著預(yù)收賬款,后面開發(fā)差不多了其他款項對方一直不支付,我們也不開票給對方,這樣一直掛著近兩年了,老師我該如何處理好?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 12:04

直接做到今年就可以的,在今年調(diào)整之前的就不要管了。

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快賬用戶7206 追問 2023-01-10 12:06

現(xiàn)在按6個點確認(rèn)收入,后續(xù)要開票也開6個點,這樣嗎

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齊紅老師 解答 2023-01-10 12:07

對的,是的,是這么做的。 小規(guī)模,沒有6%的。

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快賬用戶7206 追問 2023-01-10 12:13

后續(xù)開票,申報時未開票銷售額填-90566.04,開具發(fā)票銷售額填90566.04,合計是0,與稅控盤數(shù)據(jù)不一致系統(tǒng)過得了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 12:15

一般納稅人的可以,但是它會提示你的。

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齊紅老師 解答 2023-01-10 12:16

小規(guī)模的自己申報不了,得去稅務(wù)局。

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快賬用戶7206 追問 2023-01-10 12:17

預(yù)收賬款可以掛多久?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 12:19

你好,這個一般一年左右都可以的。

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可以的,可以這么做。
2023-01-10
你好,同學(xué) 可以直接去稅局更改當(dāng)時22年相關(guān)的增值稅表,并更改所得稅表
2024-03-26
您好,要確認(rèn)到以前年度12月,更正申報增值稅申報表,還要交每日0.05%滯納金的,
2024-09-22
你好,同學(xué)。建議你80萬元,按無票收入確認(rèn)入賬,增值稅申報表在12月按無票收入申報,這樣才能享受小規(guī)模納稅的征收率計算增值稅。日后變?yōu)橐话慵{稅人后,對方需要開發(fā)票話,才可以與稅務(wù)局協(xié)商按當(dāng)時小規(guī)模納稅人享受的征收率開票。
2024-01-14
可以不用,這個我早期問稅局說年報是對就可以,季報所得稅和財務(wù)報表可以不需要更正,
2020-11-28
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