您好,22年1月到2月的房租收入在22年匯算中調(diào)增申報。
,你好老師,增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬,不含稅為90萬,21年3月把發(fā)票全部開了,增值稅收入申報表為90萬,但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)偞_認收入,現(xiàn)在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入,稅務(wù)局講不行,必須一致,這怎么辦?
,你好老師,增值稅申報表收入必須跟所得稅申報表收入一致嗎?由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金為95萬,不含稅為90萬,21年3月把發(fā)票全部開了,增值稅收入申報表為90萬,但是按權(quán)責(zé)發(fā)生制分?jǐn)偞_認收入,現(xiàn)在造成增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入,稅務(wù)局講不行,必須一致,這怎么辦?
老師好,請問,2022年的4季度已經(jīng)申報所得稅,4季度的資產(chǎn)負債表和利潤表也申報了,現(xiàn)在補入了11月的2筆收入,5月的企業(yè)所得稅匯算清繳還沒做,那還需要修改4季度的所得稅報表嗎?
2021年3月收房租120萬(2021.3至2022.2〉,開的專票,分2個年度確認收入,21年所得稅己匯算稅管員講增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入(2022.1月和2月在2022年確認收),不調(diào)賬調(diào)的所得稅申報表年報中收入加上2022年1月和2月,現(xiàn)2022所得稅匯算清繳,所得稅申報表收入可以直接2個房租的數(shù)字填嗎?
2021年3月收房租120萬(2021.3至2022.2〉,開的專票,分2個年度確認收入,21年所得稅己匯算稅管員講增值稅申報表收入大于所得稅申報表收入(2022.1月和2月在2022年確認收),不調(diào)賬調(diào)的所得稅申報表年報中收入加上2022年1月和2月,現(xiàn)2022所得稅匯算清繳,所得稅申報表收入可以直接減去2個月房租的數(shù)字填嗎?
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃氣銷售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
21年匯算沒有報過22年1月至2月的?
21年匯算報過22年1月至2月房租?
去年沒報過1到2月的,那今年就是調(diào)增了。