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Q

老師,我公司屬于集體企業(yè),新建一幢房屋,現(xiàn)在已完工,需要計(jì)入固定資產(chǎn),但是資金由上級行政單位撥付到我公司付工程款,但是到現(xiàn)在資金還未撥付,我公司還墊付了一部分工程費(fèi)用,我計(jì)入固定資產(chǎn)的分錄如何處理,還有墊付的如何處理呢?注意該固定資產(chǎn)是計(jì)入我公司名下。

2022-12-14 10:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-14 10:42

同學(xué)你好 我們是一般納稅人,還是小規(guī)模

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齊紅老師 解答 2022-12-14 10:43

借:固定資產(chǎn) 貸在建工程

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齊紅老師 解答 2022-12-14 10:44

墊付的錢我們計(jì)入 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行款款

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齊紅老師 解答 2022-12-14 10:44

在建工程發(fā)生時(shí) 借:在建工程 貸應(yīng)付賬款

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快賬用戶3249 追問 2022-12-14 10:45

小規(guī)模納稅人,未付的款項(xiàng)計(jì)入哪里呢

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快賬用戶3249 追問 2022-12-14 10:46

就計(jì)在應(yīng)付款項(xiàng)嗎

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快賬用戶3249 追問 2022-12-14 10:58

撥入款項(xiàng)之后的分錄怎么出呢

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齊紅老師 解答 2022-12-14 11:24

是的,親,未付的款項(xiàng)計(jì)入應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2022-12-14 11:25

款項(xiàng)撥入之后, 借:銀行存款 貸:遞延收益

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同學(xué)你好 我們是一般納稅人,還是小規(guī)模
2022-12-14
同學(xué)你好 有發(fā)票才可以的
2021-06-22
你好 固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)就可以轉(zhuǎn) 你這個(gè)只要達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài),就可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后面的這一些票據(jù)和那個(gè)金額,后面確定了之后,對于之前轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的金額你再進(jìn)行調(diào)整就行了。
2022-11-15
您好,您的分錄對的 再做一筆分錄 借 營業(yè)外支出 貸 固定資產(chǎn)清理
2019-12-21
你好,你的意思是一部分用在這個(gè)固定資產(chǎn)上,一部分沒用
2024-10-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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