你好 固定資產(chǎn)達(dá)到預(yù)訂可使用狀態(tài)就可以轉(zhuǎn) 你這個只要達(dá)到了預(yù)定可使用狀態(tài),就可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后面的這一些票據(jù)和那個金額,后面確定了之后,對于之前轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的金額你再進(jìn)行調(diào)整就行了。
老師,生產(chǎn)設(shè)備已經(jīng)投入使用了,但是還沒有收到發(fā)票,或者收到了發(fā)票還沒有付完款,又或者是欠款也欠票,這3個情況下可以在建工程結(jié)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)嗎?后期怎么調(diào)整
老師,我想問咨詢一下在建工程轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的條件是什么?我們單位建了一棟辦公樓,已經(jīng)完工投入使用,審計價格也出來了,但是工程款還沒有付完,質(zhì)保金發(fā)票也還沒有開,監(jiān)理費(fèi)也還沒有付完,這種情況可以轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)嗎?
單位買了一個廠房,已付款本月也開了發(fā)票,但是廠房還沒有最終完工交給我們也沒有辦理房產(chǎn)證,這個我要先記在建工程等交付給我了辦完房產(chǎn)證再入固定資產(chǎn)么?然后這種情況什么時候開始繳納房產(chǎn)稅呢?
老師,您好!請問一下我們學(xué)校的教學(xué)樓,已經(jīng)完工也交付使用了,但是我們的合同款并沒有付完,這種情況下我們沒有轉(zhuǎn)固,那我該怎么寫未轉(zhuǎn)固原因呢關(guān)鍵我們賬上沒做,這就是尷尬的地方,人家要來審核我們的工程情況,那就出問題了您看下這個是需要80%就轉(zhuǎn)固,還是100%我們一般都是按照付款的情況,去弄的,這個2023年1月都有付款,所以我們2022年12月就不會轉(zhuǎn)固完工未交付使用的在建工程,我們沒有轉(zhuǎn)固,未轉(zhuǎn)固的原因我可以寫:未辦理完竣工驗(yàn)收手續(xù)?
老師您好!我想問一下,在建工程已經(jīng)完工進(jìn)行使用了,但是有部分發(fā)票還沒到,這個先不轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)可以嗎
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風(fēng)險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎