你好,學(xué)員,這個(gè)資產(chǎn)所有權(quán)是你們嗎
我們是建筑行業(yè),以前是核定征收,所以固定資產(chǎn)在賬面上是沒(méi)有折舊的,現(xiàn)在轉(zhuǎn)查賬征收之后,公司對(duì)還在使用年限的固定資產(chǎn)開(kāi)始折舊,現(xiàn)在的問(wèn)題就是,賬面上的固定資產(chǎn)凈值與實(shí)際不相符,這個(gè)問(wèn)題應(yīng)該要怎么調(diào)整一致了?
老師我想問(wèn)下我們這邊之前有一批別的公司購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛給我們做租賃使用,現(xiàn)在對(duì)方幫這些車(chē)輛要回,但是之前發(fā)票也是開(kāi)的別的公司,我們只有使用權(quán)但是我們收到這批車(chē)輛我這邊是做了借固定資產(chǎn)貸其他應(yīng)付款現(xiàn)在車(chē)輛要還給對(duì)方我們這邊做借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) ,但是我的其他應(yīng)付款我要用什么科目幫他掛賬沖銷。
你好,老師,我們公司賬上有筆購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)的應(yīng)付賬款,現(xiàn)在得知這批固定資產(chǎn)之前是免費(fèi)使用的,現(xiàn)在已經(jīng)變更到我們公司名下了,而且以后不使用之后再退還給原單位,相當(dāng)于我們是一直免費(fèi)使用的,但是之前我們已經(jīng)計(jì)提折舊了,應(yīng)該怎么處理這筆賬務(wù)呢?
老師,你好!公司2019年入賬固定資產(chǎn)80萬(wàn),,也一直在計(jì)提折舊,現(xiàn)在公司要注銷,賬面價(jià)值還有50萬(wàn),我查賬才發(fā)現(xiàn),其實(shí)這個(gè)固定資產(chǎn)根本不屬于公司,是別的公司借給我們用的,也不收費(fèi)。當(dāng)時(shí)入賬時(shí)的單據(jù)就是一張借條(讓我們無(wú)償使用),現(xiàn)在是不是應(yīng)該把這筆固定資產(chǎn)調(diào)出來(lái)?
老師,我們公司買(mǎi)了個(gè)固定資產(chǎn),用了一年后覺(jué)得不合適,退給供應(yīng)商,但是我門(mén)賬上都做固定資產(chǎn)了,也提折舊了,現(xiàn)在我們把資產(chǎn)退給人家,人家按原價(jià)全額退給我們,我們賬務(wù)處理,怎么做?資產(chǎn)賬面價(jià)值和原價(jià)之間的差額做到哪里?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
現(xiàn)在是我們,以后不使用了,就還回原單位了
所有權(quán)是你們的話,現(xiàn)在計(jì)提折舊,正常做賬的
之前所有權(quán)不是我們,賬上掛到應(yīng)付賬款里了,我應(yīng)該怎么調(diào)一下?
你好,學(xué)員 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)付賬款 這個(gè)的
那之前計(jì)提的折舊需要更改嗎?
不需要更改的,學(xué)員
那之后還回去的時(shí)候怎么做賬呢?
借應(yīng)付賬款 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn)