借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項
12月份漏記賬,有筆銀行存款利息收入忘記做賬,累計折舊沒有做賬,還有筆長期待攤費用未攤銷,因為跨年了,所以這三筆怎么調(diào)整,是去稅務(wù)局更正申報好還是調(diào)整到以前年度損益調(diào)整
匯算清繳的時候,發(fā)現(xiàn)去年12有份未開票收入,現(xiàn)在6月份把它記入到去年的12月,未記入這筆收入之前當期的進項大于的銷項,不交增值稅和附加稅,我反結(jié)賬到去年12月份增加了這筆收入,這樣進項就小于銷項,需要交附加稅,我忘了計提附加稅,把更正的財務(wù)表已經(jīng)報送了,現(xiàn)在我6月份去補提附加稅還是在1月份補提附加稅
去年12月份有一批開票了應(yīng)收賬款忘記,忘記登記入賬了怎么辦,現(xiàn)在都已經(jīng)打封了?
老師,去年10月份做了一筆無票收入已報稅,然后12月又紅沖了,稅務(wù)上忘記做處理了,現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理呢?
去年12月份有一筆未開票收入 賬上忘記列銷項稅了,怎么調(diào)
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風(fēng)險嗎
那摘要怎么寫
就寫調(diào)整某筆憑證增值稅
收入按含稅收入申報了,收入不能調(diào)了
你現(xiàn)在是調(diào)整利潤的呀
當時分錄是 銀行存款2080 收入2080
嗎我現(xiàn)在不要調(diào)成 收入1840.7 稅-239.3
但是我又繳了270.4
你調(diào)整:應(yīng)交稅費-增值稅-銷項239.3就是了呀。
可是我實際申報繳了270.4
自己申報錯誤就只有更正申報
去年的還可以更正嗎?
不想更正就直接調(diào)整利潤
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復(fù)!
老師,我調(diào)了利潤后,試算平衡表資不平,剛好差我調(diào)了的金額怎么修改
金額那么小,直接調(diào)整本年的費用就是