你好這個現(xiàn)在補計提吧,借以前年度損益調整,貸應交稅費,借未分配利潤,貸以前年度損益調整 最好是去年12月去補計提做借稅金及附加貸應交稅費
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉租出去,這種要怎么核算?
老師,自產砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設備工人等自己生產出來砂石
為什么調400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務報表是季報和年報呀
去年增加收入計的是借應收賬款,貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸主營業(yè)務收入,做用了這筆收入,我就更正了財務報表,如果我12月份去補提的話,資產負債表應交稅費又對不上了,唉,該怎么辦呢?
借以前年度損益調整,貸應交稅費,借未分配利潤,貸以前年度損益調整? ?最好是再去更正下,這個比較好,12月補計提之后再去更正下,
還是借以前年度調整,12月份補提了,又更正,相當于去年的年報更正了兩次,這樣可能不好吧
我這筆分錄是做在今年1月份,還是今年6月份?
做今年6月就可以這個
好的,謝謝老師!
你匯算清繳記得納稅調整表扣除下面,這個附加稅,記得填寫30欄,賬載金額為0 稅收金額為你這個 計提金額,這個去申報
是自己今年的匯算清繳嗎還是去年的?
是指今年的匯算清繳嗎還是去年的?
去年的,指的是去年的,
填30行財載金額寫零,稅收金額為附加稅的計提金額嗎?
是的,這個是可以稅前扣除了,
更正去年的申報表太多了,也沒有經(jīng)驗,去年所得稅匯算清繳更正忘填了,現(xiàn)在該怎么辦?
現(xiàn)在去更正就可以一般地區(qū)電子稅務局,更正申報就可以去更正
去年匯算清繳,由于增加了無票收入,就更正了一次,再去更正一次,怕引起務的詢問
你這個金額大嗎,不大直接做借稅金及附加貸應交稅費,吧
去年增那的無票收入附加稅共6千多,今年是做借以前年度損益調整,貸應交稅費,借未分配利潤,貸以前年度損益調整 還是做借稅金及附加貸應交稅費?
附加稅是多少不看收入我問你附加稅多少
附加稅,一共6000多,今年6月做補提分路正確的分錄該寫哪種?正確的分錄該怎么寫?
這么多?那這個最好是去更正之前申報比較好,借以前年度損益調整,貸應交稅費,借未分配利潤,貸以前年度損益調整? ?