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Q

請問老師,公司上個月開出的專票,本月已經(jīng)申報繳納增值稅,但此票現(xiàn)在需作廢重開,稅務上怎么進行處理呢?

2022-12-09 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-09 14:23

同學你好 勾選了嗎 購買方勾選了嗎

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快賬用戶1050 追問 2022-12-09 14:27

不知。公司每個月都是安開票金額銷項減進賬繳納的增值稅

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快賬用戶1050 追問 2022-12-09 14:31

對方還沒有勾選認證

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齊紅老師 解答 2022-12-09 14:38

同學你好 那你們申請紅字發(fā)票信息表然后開紅字發(fā)票

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快賬用戶1050 追問 2022-12-09 14:41

紅字沖銷嘛,增值稅已經(jīng)交了

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齊紅老師 解答 2022-12-09 14:47

同學你好 對的 開紅字發(fā)票就是這樣

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快賬用戶1050 追問 2022-12-09 14:50

那我現(xiàn)在重新開的專票,下個月還需要重新繳納一次增值稅嘛

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齊紅老師 解答 2022-12-09 15:00

同學你好 不會 這個月紅沖的和這個月的藍字發(fā)票沖抵了

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快賬用戶1050 追問 2022-12-09 15:03

嗯嗯。那如果對方已經(jīng)勾選認證了該怎么辦呀

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齊紅老師 解答 2022-12-09 15:08

同學你好 購買方申請紅字發(fā)票信息表然后你們開紅字發(fā)票

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快賬用戶1050 追問 2022-12-09 15:09

好的,感謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-09 15:15

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 勾選了嗎 購買方勾選了嗎
2022-12-09
您好 請問紅字發(fā)票什么時候開具的
2020-11-09
你好,是的,您的理解完全正確
2021-01-11
你好同學,不需要,你下個月填寫紅字信息表,然后再做進項轉出即可
2021-11-10
同學你好 直接交繳納的分錄就可以 前提是之前計提了 多交了可以申請退稅
2022-04-07
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