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你好、老師 我們是醫(yī)療行業(yè),免征增值稅,上月錯給個人開了增值稅專票,現(xiàn)在該怎么處理?本月稅務(wù)申報相應(yīng)的稅款怎么繳納

2023-10-11 16:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-11 16:21

你好,上個月的正常申報就行了,然后這個月可以開紅字發(fā)票。

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快賬用戶3977 追問 2023-10-11 16:26

開專票產(chǎn)生的稅款正常繳納的話,這月紅沖,下個月申報的時候這個稅款怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-10-11 16:29

半個月正常交稅,這個月開負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖了,然后你再開正數(shù)的發(fā)票就不用交稅了。

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快賬用戶3977 追問 2023-10-11 16:34

老師,這個是給個人開的免稅醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目。這樣已交的稅款該怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-10-11 16:38

如果多交了,你可以申請退稅的。

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快賬用戶3977 追問 2023-10-11 16:39

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-10-11 16:44

客氣,祝您工作學(xué)習(xí)愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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