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老師 一般納稅人,11月開出的增值稅發(fā)票已增值稅已經(jīng)申報了,假如我現(xiàn)在要作廢有幾張11月開的發(fā)票,但是我已經(jīng)申報了,這個麻煩嗎,有沒什么影響 呢

2023-12-11 14:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-11 14:34

你好,現(xiàn)在需要先開紅字信息申請,然后才能開負數(shù)發(fā)票不能作廢

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快賬用戶9892 追問 2023-12-11 14:35

那我已經(jīng)申報了的增值稅怎么處理呢

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齊紅老師 解答 2023-12-11 14:38

那個不用處理的哈

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快賬用戶9892 追問 2023-12-11 14:48

下個月也不用處理嗎,紅沖后我的銷項是沒有那么多的呀

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齊紅老師 解答 2023-12-11 14:49

直接紅沖開票當月的銷售額和銷項稅

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快賬用戶9892 追問 2023-12-11 14:50

哦哦 那如果當月沒有開票呢

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齊紅老師 解答 2023-12-11 14:51

沒開票就不用做賬處理

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你好,現(xiàn)在需要先開紅字信息申請,然后才能開負數(shù)發(fā)票不能作廢
2023-12-11
你好,沒有影響,在二月份申報就可以的。
2022-01-12
你好? ? ? ?你檢查下發(fā)票內容信息 是否開錯 。還有? 問下銷售方開對方是不是作廢了 ?? ?
2020-12-02
你好 這是11月的稅款? ?在報11月稅時體現(xiàn)出來??
2020-12-07
您好,紅沖后,會在這個月沖回上個月繳納的增值稅的
2020-09-29
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