同學(xué)您好,1、您入賬的話,應(yīng)該記入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 2、本月開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票沖減,報(bào)稅的時(shí)候按正數(shù)發(fā)票減去負(fù)數(shù)發(fā)票以后的金額和稅額申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)1,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票跨月發(fā)現(xiàn)有誤,我方未認(rèn)證,但已入賬,并月末結(jié)賬處理,報(bào)稅時(shí),將此發(fā)票不進(jìn)行認(rèn)證,那不就與賬務(wù)不一致了,需如何處理呢? 請(qǐng)問(wèn)2,上月開(kāi)具的普通發(fā)票,在賬務(wù)上進(jìn)行了抵扣,也是進(jìn)行了關(guān)賬處理,本月才進(jìn)行沖減,報(bào)稅時(shí),此部分如何進(jìn)行報(bào)稅呢?
上月收到對(duì)方開(kāi)具的藍(lán)字發(fā)票,已做帳但沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證。本月收到紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,是不是需要進(jìn)行賬務(wù)處理,但是不用進(jìn)行報(bào)稅處理?
請(qǐng)問(wèn)如果上個(gè)月由于溝通原因本來(lái)以為某一筆進(jìn)項(xiàng)需要退貨并開(kāi)紅字發(fā)票,我方也開(kāi)具了紅字發(fā)票信息表,由于稅務(wù)要求需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。但是本月經(jīng)雙方溝通不需要做退貨處理了,這時(shí)也就不需要開(kāi)紅字發(fā)票了,但報(bào)稅時(shí)已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,此時(shí)如何做賬呢,具體會(huì)計(jì)分錄如何寫(xiě)呢?望各位不吝賜教。
老師,自查發(fā)現(xiàn)2023年12月份有個(gè)貨款收到了貨,沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)12月底入帳記 借 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 增值稅 現(xiàn)在這個(gè)發(fā)票2024年2月開(kāi)了 這個(gè)發(fā)票開(kāi)具時(shí)沒(méi)有做任何會(huì)計(jì)分錄,只是進(jìn)行了當(dāng)月增值稅申報(bào),目前發(fā)現(xiàn)開(kāi)票系統(tǒng)發(fā)票總額與帳套營(yíng)業(yè)收入增值稅對(duì)不上,對(duì)不上的金額就是2月份開(kāi)的發(fā)票沒(méi)有進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)對(duì)申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表有影響嗎,如果需要進(jìn)行會(huì)計(jì)處理,怎么寫(xiě)分錄
老師,去年成本結(jié)轉(zhuǎn)少了發(fā)票是之前取得的,今年多轉(zhuǎn)一部分做到以前年度損益調(diào)整,申報(bào)去年的企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)給他直接記到去年成本里,今年申報(bào)時(shí)不影響今年成本可以這樣做嗎
您好,總公司資質(zhì)可以給分公司招投標(biāo)用,但業(yè)主結(jié)算必須要分公司開(kāi)票對(duì)吧?
老師就是工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)什么來(lái)交稅的?
這個(gè)為編寫(xiě)著作所花費(fèi)的資料費(fèi) 5000 為啥是影響我們的這個(gè)數(shù)字不管對(duì)吧
老師,請(qǐng)問(wèn)什么是企業(yè)賬戶(hù)信息?指的是不是開(kāi)戶(hù)行
工程安裝公司開(kāi)具的發(fā)票內(nèi)容是:勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi),簡(jiǎn)易計(jì)稅方法是-1%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù),是35kv~110kv輸電線路通道隱患監(jiān)控值守運(yùn)維服務(wù),是否需要繳納印花稅,如果需要繳納按照什么稅目
老師,這題是不是有問(wèn)題?這是多選題,答案只有一個(gè)b,這個(gè)選什么呀?
老師,您好!之前增值稅有留底,實(shí)際繳納的增值稅會(huì)少,那我現(xiàn)在未交增值稅的余額不對(duì),怎么辦?
老師,問(wèn)一下賣(mài)瓷磚。開(kāi)13個(gè)的專(zhuān)票,收8個(gè)點(diǎn)的錢(qián)。這樣可以嗎?對(duì)方為什么這樣做呢
老師銷(xiāo)售發(fā)貨沒(méi)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)陳本么?
1.因?yàn)橄到y(tǒng)自動(dòng)拋轉(zhuǎn),直接進(jìn)入進(jìn)項(xiàng)稅,我現(xiàn)在手工調(diào)至待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額中,也是10月份的賬期,9月賬期已關(guān)閉了。2.開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票也是10月開(kāi),但9月份的報(bào)稅不是不一致了嗎?
您的意思是9月份的改不了了,那您做個(gè)備查,也就是知道不一致的原因,10月份就一致了,