借固定資產(chǎn) 貸庫(kù)存商品 這樣做
有一筆費(fèi)用,專(zhuān)票來(lái)了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)嗎。 (借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認(rèn)證的。發(fā)票暫時(shí)還沒(méi)認(rèn)證。那發(fā)票沒(méi)認(rèn)證就是沒(méi)抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點(diǎn)懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
1.公司購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問(wèn)題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問(wèn)老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)入車(chē)是借庫(kù)存 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀存。后來(lái)自己開(kāi)給自己發(fā)票轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)汽車(chē)借固定資產(chǎn)汽車(chē) 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:庫(kù)存商品汽車(chē)應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們購(gòu)入車(chē)是借庫(kù)存100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額20,貸銀存120。后來(lái)自己開(kāi)給自己發(fā)票金額是150,稅額是30轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)汽車(chē),請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄?
公司購(gòu)買(mǎi)商品給自己用 入“庫(kù)存商品”科目 收到對(duì)方開(kāi)出的專(zhuān)用發(fā)票 借:庫(kù)存商品-維修配件 232.3 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 30.2 貸:銀行存款 262.5 我想問(wèn)的是 商品出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我們是一般納稅人公司
貴州的個(gè)體戶(hù)一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
我知道,但我需要明細(xì)的會(huì)計(jì)分錄
我?guī)齑孓D(zhuǎn)固定資產(chǎn)有差額的算收入嗎?還有購(gòu)入庫(kù)存商品時(shí)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)時(shí)也是需要貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,但發(fā)票綜合平臺(tái)還有這筆庫(kù)存商品的進(jìn)項(xiàng)
同學(xué)你好 這個(gè)算收入的哦
能提供詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄嗎?
這個(gè)差額收入是上增值稅還是所得稅?
同學(xué)你好 差額納稅說(shuō)的是增值稅
您不能出明細(xì)的會(huì)計(jì)分錄嗎?
同學(xué)你好 借固定資產(chǎn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng)
不對(duì)呀還有庫(kù)存
麻煩連著金額
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 這樣
你可以抵扣進(jìn)項(xiàng)就是 借固定資產(chǎn) 借進(jìn)項(xiàng) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷(xiāo)項(xiàng) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
庫(kù)存的待抵扣也要在貸方轉(zhuǎn)出是嗎
同學(xué)你好 對(duì)的 他倆就沖抵了