沒(méi)有收到發(fā)票,是不做稅額的, 借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
老師課上講的融資性固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理沒(méi)有聽(tīng)明白。下面的分錄是這樣嗎? 借:固定資產(chǎn) 100w 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 100w 收到發(fā)票付款時(shí) 借:長(zhǎng)期應(yīng)付款 11.7w 貸:銀行存款 11.7w ??? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 ?? 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 ?? 問(wèn)號(hào)出填什么呢?17w嗎?還是增值稅也分10期?
借融資租入固定資產(chǎn) 借未確認(rèn)融資費(fèi)用 貸銀行存款 貸長(zhǎng)期應(yīng)付款 之前發(fā)票到的時(shí)候沒(méi)說(shuō)是融資租賃,已經(jīng)做了分錄借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款,之后才知道是融資租賃,這個(gè)分錄該怎么做呢
1.公司購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問(wèn)題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問(wèn)老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?
老師請(qǐng)問(wèn)公司購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)(挖機(jī)),每月還款借長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸銀行存款。 收到發(fā)票后,借:固定資產(chǎn)負(fù)數(shù),貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù),借固定資產(chǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸長(zhǎng)期應(yīng)付款,這樣分錄做下來(lái),長(zhǎng)期應(yīng)付款的金額比之前大是什么原因,這個(gè)分錄對(duì)嗎
老師,未認(rèn)證的專票入賬時(shí)候會(huì)計(jì)分錄能不能這樣寫(xiě):借:管理費(fèi)用/長(zhǎng)期待攤費(fèi)/固定資產(chǎn)等 其他應(yīng)付款-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款等科目
請(qǐng)教老師,我去年這筆分錄多做了,也就是說(shuō)流水里已經(jīng)付了工資,我又做了一筆支付工資,這個(gè)怎么調(diào)整?
想問(wèn)一下,怎么操作在電子稅務(wù)局先補(bǔ)交以前年份的印花稅,然后稅局再退回來(lái)給企業(yè)。
假設(shè)3月初的匯率7.1,3月收到美元0.1未結(jié)匯,3月末匯率7.2,我用3月最后一個(gè)工作日的匯率進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)收賬款美元戶0.01,在財(cái)務(wù)費(fèi)用匯兌損益0.01。 下月我收到一筆美元,并且結(jié)匯,結(jié)匯時(shí)把上月美元0.1起結(jié)匯,這種情況下,我的會(huì)計(jì)分錄與金額該怎樣填寫(xiě)
沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),找進(jìn)項(xiàng)發(fā)票進(jìn)來(lái)公戶付款過(guò)賬,然后對(duì)方扣除稅點(diǎn)返回個(gè)人賬戶,怎樣做會(huì)計(jì)處理
請(qǐng)問(wèn)老師電子稅務(wù)局查詢以前年度增值稅電子普通發(fā)票,沒(méi)有查詢到是不是就是收到的假發(fā)票
老師,請(qǐng)問(wèn)正常情況下,所得稅費(fèi)用就是我繳納所得稅的金額吧?如果存在遞延所得稅資產(chǎn)的話,所得稅費(fèi)用是不是就是兩者之和?
如果我們老板直接用個(gè)人賬戶支出公司的各項(xiàng)成本,是不是借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款-法人
請(qǐng)問(wèn)老師季報(bào)現(xiàn)金流量表沒(méi)報(bào),匯算清繳現(xiàn)金流量表還需要報(bào)嗎
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整,這張表第五條各類社會(huì)保障性繳款是指什么,怎么填?
@董孝彬 老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎?有問(wèn)題咨詢
就是重復(fù)再做一下每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)憑證,但是以紅字紅沖,再重新做一份收到發(fā)票時(shí)的進(jìn)賬稅額,這樣既不影響原科目,還把進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)去了 是這個(gè)意思吧,老師
不是付款的的,是記入固定資產(chǎn)的,因?yàn)槟浫牍潭ㄙY產(chǎn)的時(shí)候是沒(méi)有發(fā)票的,相當(dāng)于是暫估入賬的
老師幫忙看看這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎
長(zhǎng)期應(yīng)付款的最好做貸方數(shù)額
長(zhǎng)期應(yīng)付款做貸方數(shù)額,借貸不平衡
也就是您之前記入固定資產(chǎn)的是含稅金額是吧
老師 不含稅金額
如果是不含稅金額的話,那應(yīng)該是一樣的