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Q

1.公司購(gòu)入固定資產(chǎn)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄,借:固定資產(chǎn),貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款。 2.每月還貸款,前期會(huì)計(jì)的分錄是這樣做的,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。 3.現(xiàn)在我接手后,財(cái)務(wù)主管要求不使用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目,每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為,借:長(zhǎng)期應(yīng)付款,貸:銀行存款。 4.現(xiàn)在我的問(wèn)題是付款后的下月才收到發(fā)票,收到發(fā)票后我問(wèn)老師把發(fā)票入賬,會(huì)計(jì)科目怎么做?

2021-09-05 20:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-05 20:40

沒(méi)有收到發(fā)票,是不做稅額的, 借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款

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快賬用戶9811 追問(wèn) 2021-09-05 20:43

就是重復(fù)再做一下每月付款時(shí)的會(huì)計(jì)憑證,但是以紅字紅沖,再重新做一份收到發(fā)票時(shí)的進(jìn)賬稅額,這樣既不影響原科目,還把進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)去了 是這個(gè)意思吧,老師

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齊紅老師 解答 2021-09-05 21:02

不是付款的的,是記入固定資產(chǎn)的,因?yàn)槟浫牍潭ㄙY產(chǎn)的時(shí)候是沒(méi)有發(fā)票的,相當(dāng)于是暫估入賬的

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快賬用戶9811 追問(wèn) 2021-09-05 21:02

老師幫忙看看這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎

老師幫忙看看這樣寫(xiě)分錄對(duì)嗎
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齊紅老師 解答 2021-09-05 21:05

長(zhǎng)期應(yīng)付款的最好做貸方數(shù)額

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快賬用戶9811 追問(wèn) 2021-09-05 21:10

長(zhǎng)期應(yīng)付款做貸方數(shù)額,借貸不平衡

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齊紅老師 解答 2021-09-05 21:13

也就是您之前記入固定資產(chǎn)的是含稅金額是吧

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快賬用戶9811 追問(wèn) 2021-09-05 21:16

老師 不含稅金額

老師  不含稅金額
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齊紅老師 解答 2021-09-05 21:40

如果是不含稅金額的話,那應(yīng)該是一樣的

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沒(méi)有收到發(fā)票,是不做稅額的, 借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借固定資產(chǎn)應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸長(zhǎng)期應(yīng)付款
2021-09-05
你好,你是不是把利息也在長(zhǎng)期應(yīng)付賬款支出了!或者你沒(méi)有分期攤銷對(duì)金額
2021-09-05
你好,把其他應(yīng)付款改成應(yīng)交稅費(fèi)就可以。
2022-08-07
借,固定資產(chǎn)100 貸,長(zhǎng)期應(yīng)付款100 借,應(yīng)交稅費(fèi)~進(jìn)項(xiàng)1.7 貸,長(zhǎng)期應(yīng)付款1.1 借,長(zhǎng)期應(yīng)付款11.7 貸,銀行存款11.7
2020-08-17
你好,這個(gè)發(fā)票有認(rèn)證抵扣嗎??
2023-04-26
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