你好,不用鏡像轉(zhuǎn)出的,你這個是車輛維修的嗎?如果是的話,借管理費(fèi)用或者是主營業(yè)務(wù)成本帶庫存商品,單位主營是什么的,這個車用在哪里的?
老師,我們從自己的往來公司A采購材料 月末時(shí)掛賬 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-A 付款給往來公司時(shí) 借:應(yīng)付賬款—A 貸:銀行存款 我們是商貿(mào)企業(yè),客戶找我司購買的貨是由往來公司直接發(fā)出的,那我怎么去消庫存商品這個科目 是不是月底把庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)到成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 這樣對嗎? 我之前都沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在庫存商品這個科目借方掛了幾百萬的金額,總感覺哪里不對
公司購買商品給自己用 入“庫存商品”科目 收到對方開出的專用發(fā)票 借:庫存商品-維修配件 232.3 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額 30.2 貸:銀行存款 262.5 我想問的是 商品出庫結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做?需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?我們是一般納稅人公司
我們公司收到對方公司開給我們的負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)專票,會計(jì)分錄怎么做 是這樣做的么? 借:庫存商品(紅字)貸:應(yīng)付賬款 ,借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 ,借:成本 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師,采銷存的會計(jì)分錄如下:“庫存商品”科目如何清賬?(1)采購時(shí),借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款(2)銷售時(shí)確認(rèn)收入,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 ,(3)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品。 我想問一下,存貨核算結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)用的是加權(quán)平均法,計(jì)算出的結(jié)轉(zhuǎn)成本金額與采購成本不同,這種方法會導(dǎo)致“庫存商品”科目無法清0,如何解決?
以前年度購買的鞋車,已認(rèn)證抵扣,現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用于個人福利給股東用,下面是之前的分錄,請問做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄要怎么做呢 借:庫存商品10000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)300 貸:銀行存款10300 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借:主營業(yè)務(wù)成本10000 貸:庫存商品10000
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計(jì)分錄怎么做
宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利,每股0.1元。會計(jì)分錄怎么做
老師,年度匯算,申報(bào)表帶出來的從業(yè)人數(shù)是從哪提取的數(shù)據(jù)呢,和我申報(bào)的個稅的人數(shù)對不上呢
@宋生老師,別的老師先不要接,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計(jì)師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師,年度納稅額指的是?
之前出口的時(shí)候沒申報(bào)未開票收入,然后中間3月是申請了退稅導(dǎo)致現(xiàn)在更正不了連續(xù)的增值申報(bào)表, 能否把一二月的收入錄在四月份增值稅申報(bào)表的未開票收入上面
買散裝電腦,組裝成一臺電腦,電腦發(fā)票開電話配件,能入固定資產(chǎn)嗎?
@宋生老師,老師,我之前一直做的工程全過程跟蹤審計(jì),這一期因甲方的要求,主任安排了一個注冊會計(jì)師還有一個中級的同事跟我一起,之前我寫報(bào)告,這次變成注會寫了,我的勞動合同8月底到期,這是不是給我邊緣化了?
老師你好,我是石家莊地區(qū),現(xiàn)在在給員工新增醫(yī)保,員工想補(bǔ)繳1-4月的,5月的本月正常交。新增人員的時(shí)候醫(yī)保開始繳納時(shí)間是5月還是1月呀?需要去補(bǔ)收那個模塊操作嗎?
借:主營業(yè)務(wù)成本_維修配件 232.3 貸:庫存商品_維修配件 262.5 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -30.2 可以這樣做嗎
你好,單位主營是運(yùn)輸?shù)膯??如果是的話,借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。
好的,為什么不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呀?
生產(chǎn)辦公用的可以抵扣的,為什么不可以抵扣?
又不是用在福利費(fèi)上。
老師 我們之前是小規(guī)模納稅人的時(shí)候 結(jié)轉(zhuǎn)是 借:主營業(yè)務(wù)成本_維修配件 貸:庫存商品_維修配件 如果按照這樣的話 那是不是分錄就錯了呀
小規(guī)模的時(shí)候,你還做了進(jìn)項(xiàng)嗎?
小規(guī)模期間有沒有收入的,只要有的話,小規(guī)模期間收到專票,不允許抵貨。
是的,那怎么辦
借庫存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 借主營業(yè)務(wù)成本帶庫存商品加稅合計(jì)金額。
好的,我現(xiàn)在一般納稅人了就按這個分錄做嗎
你好 是的 是這么做的