您好同學(xué),可以的 ,沒問題
老師,您好: 我想問下我們6月購(gòu)進(jìn)的存貨收到專票6月沒有認(rèn)證抵扣,以下賬務(wù)上的處理是對(duì)的嗎 6月:借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 7月抵扣:借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅---進(jìn)項(xiàng)稅額 待:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
老師您好,進(jìn)了一輛車,公司就是銷售汽車的,購(gòu)進(jìn)汽車1輛,也是做庫(kù)存商品嗎?然后車的稅額是1萬(wàn),暫時(shí)不認(rèn)證,是記 借應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn)嗎?認(rèn)證時(shí)候再 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn),貸 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1萬(wàn),是這樣的嗎,謝謝啦
老師好,請(qǐng)問以下兩種采購(gòu)的賬務(wù)處理方法是對(duì)的嗎? 應(yīng)該怎么處理?謝謝 情況一: 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 月末認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:應(yīng)付賬款 113 貸 :庫(kù)存商品 100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13 情況二:月末不結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 采購(gòu)時(shí): 借: 庫(kù)存商品 100 應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)付賬款 113 發(fā)生采購(gòu)?fù)素洠?借:庫(kù)存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅-13 貸 :應(yīng)付賬款 -113 收到紅字發(fā)票后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 13 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 13
老師,請(qǐng)問我們購(gòu)入車是借庫(kù)存 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀存。后來(lái)自己開給自己發(fā)票轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)汽車借固定資產(chǎn)汽車 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:庫(kù)存商品汽車應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,請(qǐng)問我們購(gòu)入車是借庫(kù)存100 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額20,貸銀存120。后來(lái)自己開給自己發(fā)票金額是150,稅額是30轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)汽車,請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個(gè)體戶是核定征收的,為什么每個(gè)季度還要收個(gè)人所得稅啊,不是按開票金額來(lái)定營(yíng)業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請(qǐng)問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
可是我的增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)里勾選項(xiàng)還有那筆庫(kù)存商品的待進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣稅額呀
我會(huì)計(jì)分錄這么處理的話是減少了待認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但發(fā)票綜合平臺(tái)還有這筆待認(rèn)證
你好同學(xué),沒有呀,咱借方你寫了一個(gè)待,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢,沒有減少呢。
不是說(shuō)減少,是借方有待認(rèn)證,貸方也有待認(rèn)證。不就沒有了嗎
您好,您回到您問我的第一個(gè)問題里面,你再數(shù)一下,一共有三個(gè)待,認(rèn)證,一借一貸,相互抵減,完了以后其實(shí)還有一個(gè)剩下的。
是的,還有個(gè)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)汽車了
我想說(shuō)的是庫(kù)存是不是待認(rèn)證沒有了,但增值稅勾選平臺(tái)的待認(rèn)證庫(kù)存的進(jìn)項(xiàng)待認(rèn)證還有數(shù)額
你好,增值稅專用發(fā)票綜合認(rèn)證平臺(tái)里面,正常勾選認(rèn)證就可以了。
我知道勾選
可是和我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)不上了呀
一邊有一邊沒有
您好同學(xué)不會(huì)呀,您這個(gè)是對(duì)起來(lái)的呀,這個(gè)是能對(duì)起來(lái)的。