你好;? ?您檢查下預繳的金額和你實際是否一致 ;如果都是一致的; 你就忽略 直接申報即可? ?
本期申報增值稅,實際異地預繳沒那么多,填錯了,多抵扣了異地預繳的,怎么處理呢呢
請問異地預繳增值稅后回來本地申報怎么提示這個,是填錯表了嗎?
老師,申報企業(yè)所得稅時,提示主表28欄分次預繳稅額填報異常,這個是為什么,我異地預繳的增值稅稅額也沒填錯,這個要怎么辦
1、異地項目,稅款預繳后,才可以注冊地申報增值稅及稅費嗎? 2、稅款預繳后,一般多久注冊地會有預繳的數(shù)據(jù)? 3、注冊地申報增值稅及附加稅時,有一個提示不通過,主表第28欄“分次預繳稅款”填報異常。
請問今天才交的異地預繳的稅款,然后更正本地申報時增值稅,怎么異地預繳的稅款不帶出數(shù)據(jù)來?
還想問一下,基本戶計提工會經(jīng)費會計分錄怎么寫?轉(zhuǎn)到工會賬戶分錄?工會賬戶收到工會經(jīng)費一系列會計分錄應該怎么寫?確實不太清楚,麻煩指教
審計做的財務報表和匯算清繳報表用的準則不一樣。 事件背景:我公司有一筆個稅返還,因我公司用的是小企業(yè)會計準則,所以這筆個稅返還計入其他營業(yè)收入了。申報增值稅 審計給我們做年審和稅審時用的是企業(yè)會計準則,這筆個稅審計計入其他收益科目 結(jié)果造成,我們與審計的營業(yè)收入不一樣。我們要與系統(tǒng)申報的收入為準, 問題1:那我們要讓審計修改個稅計入其他業(yè)務收入,與我們電子稅務系統(tǒng)申報的收入保持一致嗎? 問題2:如果審計就是按照會計準則,審計報告上還是計入其他收益,審計報告上出現(xiàn)的營業(yè)收入與我們賬上和系統(tǒng)申報都不一樣,對以后用到審計報告有影響嗎
老師,今天發(fā)現(xiàn)2023年9和10月多繳納了增值稅和附加稅,2025年已經(jīng)申請退回,款項已經(jīng)到賬了,這個分錄該怎么做呢,因為更正報表后體統(tǒng)提示多繳納了,經(jīng)核查確實多繳納了,所以退回了
請問 2025年1月開具的租金收入稅票備注期限為2024年12月-2025年11月,開具日期為2025年1月,購買方已認證,現(xiàn)在需要沖銷稅票重新開具,請問雙方怎么進行賬務處理。
老師我24年4季度利潤負的8萬多,是因為我做了暫估,后面呢因為我們發(fā)了人工工資我就改了24年的帳,但是呢4季度的利潤就是4萬多了,這樣我改了報表是不是也得把四季度的企業(yè)所得稅預繳補上嗎?如果不補全面的利潤還是負的可以嗎?
企業(yè)所得稅預繳,資產(chǎn)總額季初,季末怎么取值的
老師好:公司支付線上平臺推廣費沒有收到平臺發(fā)票付款的分錄怎么做
老師,我們是專業(yè)分包,收到的勞務分包開的發(fā)票,發(fā)票左上角顯示差額納稅全額開票,這是為什么呢?
裝修費當月取得發(fā)票,當月分攤費用,還是下月分攤費用,會計分錄怎么寫?
年初預發(fā)上年80%年終獎,年中根據(jù)考核情況多退少補。補發(fā)部分可以合并至年終獎原金額,按全年一次性獎金重新計稅嗎?
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報不了,一直這個提示
你好;如果提示還是報不了的; 找稅務局處理 ;(如果你預交數(shù)據(jù)和你 申報表數(shù)據(jù)確實是一致的; )
怎么會這樣
你好; 有可能是 你數(shù)據(jù)的 與你 稅務系統(tǒng)入庫的數(shù)據(jù)不一致 ;? ?如果你完稅證明和你實際 是一致的; 就忽略?
這里是填含稅還是不含稅金額?
你好;??預繳增值稅表里,建筑服務銷售額一欄內(nèi),填的金額是不含稅?