勞務(wù)分包方選擇的差額征稅。收票按價(jià)稅合計(jì)金額入賬即可
請(qǐng)問(wèn)老師,簡(jiǎn)易計(jì)稅的建筑總包單位,收到勞務(wù)派遣公司開來(lái)的差額計(jì)稅發(fā)票,那么對(duì)總包單位來(lái)說(shuō),是以發(fā)票上的全額還是差額部分做為分包工程的差額計(jì)稅?
我們是專業(yè)分包,給甲方開3%的發(fā)票,我們把其中一部分勞務(wù)轉(zhuǎn)包給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司給我們開的發(fā)票,我們可以進(jìn)行差額征稅嗎
老師好,我們一般納稅人,給甲方開9%專票,收到勞務(wù)分包方3%稅率發(fā)票,我們預(yù)繳稅時(shí),是差額征收嗎? 差額征收是啥意思
老師,勞務(wù)公司(把勞務(wù)再分包出去)可以差額征收全額開票嗎,差額征收全額開票是不是必須先取得分包單位的發(fā)票才能開出來(lái),(因?yàn)榭鄢罾锩嫘枰畎l(fā)票號(hào)碼類的)勞務(wù)公司和勞務(wù)派遣公司有啥區(qū)別,是不是勞務(wù)公司不用差額征收全額開票啊,
那勞務(wù)公司承包方給甲方開差額征收全額開票的發(fā)票,是不是他們就可以抵扣了,是不是還得備案經(jīng)稅務(wù)同意,差額征收全額開票是不是也要先取得分包方的發(fā)票,分包方不管開普票和專票都可以是吧,分包方一般都是包工頭,他們是不是也可以選擇差額開票啊,還是他們正常按個(gè)體1%開普票就可以
我司是成立了護(hù)理站公司,從事醫(yī)療服務(wù),護(hù)理機(jī)構(gòu)服務(wù),我們現(xiàn)在沒(méi)有收入,目前護(hù)士的工資可以計(jì)入到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-工資里嗎,因?yàn)闆](méi)有收入所以想問(wèn)下是否可以
計(jì)提了年終獎(jiǎng)沒(méi)有發(fā)放,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上要如何處理?
老師,我們都是采用平進(jìn)平出的模式,沒(méi)得利潤(rùn)。但是公司要填凈利潤(rùn)表,怎么填報(bào)寫?
你好老師我想咨詢下我們成本太高,這邊有什么方法降低增值稅的方法嗎?
辦公樓產(chǎn)值,指的是辦公樓的原值,還是賬面價(jià)值,殘值
老師請(qǐng)問(wèn)一下,我們砂石廠占用了林地,但已經(jīng)異地補(bǔ)復(fù)墾了,還要交耕地占用稅嗎
建筑企業(yè)分公司需要匯算清繳嗎
老師公司需要貸款,提供資產(chǎn)負(fù)債表和損益表,但我們賬上都是虧損的這個(gè)我該怎么做呢
研發(fā)支出前期做賬直接做了費(fèi)用化,月末結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,后面想做資本化,不直接做費(fèi)用,怎么操作?
你好,我填所得稅匯算清繳的A105050職工薪酬這個(gè)表,工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出那我填賬上應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)提的數(shù)嗎?因?yàn)?3年12月23年沒(méi)計(jì)提我在24年支的時(shí)候補(bǔ)計(jì)提的,所以我24年的數(shù)里面有一部分是23年的,我填這個(gè)表填哪個(gè)數(shù)?填實(shí)際屬于24年的還是填24年計(jì)提的全部?
老師,勞務(wù)公司為什么可以差額納稅呢?
勞務(wù)公司按勞務(wù)派遣處理的