你好1. 是的; 到時按季度或者按月去報稅的時候 ;在去抵減的? ?2.你有異地建筑服務(wù); 開票后預(yù)交或者是? 預(yù)交后開票? ;? ? ?在28欄次報哈? ?
2月份跨區(qū)域有工程項目,2月開具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報2月份增值稅時,填寫附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實際抵減稅額(4534.96元)后,相對的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對應(yīng)的(4534.96);點擊全申報后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報異常 請檢查《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》是否存在錯報或漏報!這是什么原因?
有個問題咨詢您一下,我是建筑企業(yè),易地有預(yù)繳稅費,請問下易地預(yù)繳的附加稅在注冊地納稅申報時可不可以抵扣呢 ?比如說我本月銷項稅金5萬,進項2萬,易地預(yù)繳增值稅1萬,附加稅0.5萬,那我本月應(yīng)繳納的增值稅是不是5-2-1=2萬呢,附加稅是交2萬的12%,還是交2萬的12%在扣除0.5萬呢
建筑行業(yè),在11月份開了3個異地項目的發(fā)票給業(yè)主,其中一個項目是正常申報預(yù)繳稅款; 有一個項目是在11月30日申報預(yù)繳稅款了,因跨區(qū)域事項報告書搞錯了,在這個月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個項目的稅款也申請了退稅,且退款已回到公司了。 還有一個項目是在12月份申報預(yù)繳稅款并交稅了的,但所屬期我選擇是11月份的,因為是在11月份開的發(fā)票 最后,我剛才在填寫申報11月份增值稅及附加稅費時,在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個項目預(yù)繳增值稅合計數(shù)。提交時不通過,提示我報表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對!我應(yīng)該怎么去填寫這個金額?
我異地項目預(yù)繳所屬期是1月份的,在2月份辦理外管證及申報付款交的稅。我現(xiàn)在報2月份的增值稅及附加,在主表的28行那里分次預(yù)繳稅額是2月份交的稅額,對比說不通過。怎么辦?
1、異地項目,稅款預(yù)繳后,才可以注冊地申報增值稅及稅費嗎? 2、稅款預(yù)繳后,一般多久注冊地會有預(yù)繳的數(shù)據(jù)? 3、注冊地申報增值稅及附加稅時,有一個提示不通過,主表第28欄“分次預(yù)繳稅款”填報異常。
老師,我們公司名下賣車,貸款還有一部分,是公司法人貸款,法人需要先把剩余貸款付完,才能轉(zhuǎn)售,那法人剩余貸款還完,我是不是需要把法人還的這部分貸款給他用公戶轉(zhuǎn)過去,賣的車款需要打入公戶?
郭老師,民間非營利組織,發(fā)現(xiàn)前任財務(wù)多做了一筆收入,然后費用重復(fù)計算了這個現(xiàn)在怎么做呢跨年了現(xiàn)在怎么做賬
我去年12月支付一筆境外費用Api審核費,當時沒代扣代繳所得稅,在今天4月補交了稅款,今年匯算用調(diào)增嗎?
年底存貨盤虧,暫時放在待處理財產(chǎn)損益,但我看資產(chǎn)負債表中沒有這個科目,應(yīng)該放在哪里?暫時不想入管理費用,不想進損益。
固定資產(chǎn)提折舊,如果設(shè)備需要安裝,是達到預(yù)定可使用狀態(tài)的下月提折舊,還是購入的下月提折舊呀?
老師你好,幫我看一下我的中級會計師的課程明年開課可以嗎?
為什么2025年2月10號,又退回兩件屬于非調(diào)整事項。
國家信息公示系統(tǒng),解散事由填寫時,公司股東會在6月決議解散,系統(tǒng)已經(jīng)公示了,這個決議時間還能變更嗎?現(xiàn)在能成立清算組嗎?
老師 此題正確答案是B 但是為什么用24000除以6呢
老師,上年的憑證裝訂了,現(xiàn)在又補附件,直接付粘貼單后邊可以嗎?因為付粘貼單上得增加張數(shù)
1按月去報稅 2.異地建筑服務(wù); 開票后預(yù)交。稅款異地預(yù)繳后,一般多久注冊地電子稅務(wù)局會有預(yù)繳的數(shù)據(jù)? 3、注冊地申報增值稅及附加稅時,有一個提示不通過,主表第28欄“分次預(yù)繳稅款”填報異常,是什么原因。。
你好;? ? 一般預(yù)交后; 馬上就有數(shù)據(jù)的; 一般是次月報增值稅的時候系統(tǒng)會自動出來的;? ?如果沒有出來; 就可能是你預(yù)交金額有問題?
是次月報增值稅的時候系統(tǒng)會自動出來的?不是當月可以抵減嗎?
你好; 是的;正常是的; 不用的??
老師,我的意思是,不是當月預(yù)繳的稅款,當月可以抵減嗎?
你好; 不用哈;? 要 機構(gòu)地申報期內(nèi)的時候去抵減預(yù)交和進項稅 ;差額繳納的??