同學(xué)你好 很高興為你解答 需要更正申報增值稅的
本期申報增值稅,實際異地預(yù)繳沒那么多,填錯了,多抵扣了異地預(yù)繳的,怎么處理呢呢
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預(yù)繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發(fā)票,這個月才申報繳納的異地預(yù)繳稅款,現(xiàn)在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預(yù)繳稅款如何抵扣申報?
老師,我們企業(yè)做了異地增值稅預(yù)繳11萬,那么在申報增值稅的時候,這個預(yù)繳的11萬可以抵扣多少呢?應(yīng)該怎么計算?
請問異地預(yù)繳增值稅后回來本地申報怎么提示這個,是填錯表了嗎?
老師,勞務(wù)公司,一般納稅人,上月有異地項目在異地預(yù)繳了一部分增值稅,今天電子稅務(wù)申報里那個簡易申報表里,預(yù)繳的部分是填寫在稅額抵減這里沒錯吧?我看到有抵減稅額本期發(fā)生額,下面本期實際抵減額我是按上面實際數(shù)據(jù)填寫沒錯吧?
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個人增值稅怎么計算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號的收入1號到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因為最終應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因為最終預(yù)收賬款有余額
匯算清繳的時候 賬上應(yīng)付職工薪酬和個稅申報不一樣會提示錯誤嗎
老師億企贏是億企系統(tǒng)嗎
老師,做銀行賬,一般用預(yù)收賬款增加好,還是應(yīng)收賬款減少好,
老師餐飲比如31號的收入下個月1到賬,我可以不做應(yīng)收賬款未達(dá)到賬項嗎直接根據(jù)全月的收入小票做應(yīng)收賬款(待清算),貸主營業(yè)務(wù)收入,然后再根據(jù)當(dāng)月銀行收款做借銀行存款貸應(yīng)收賬款,這樣相差的就是還沒有到賬的,這樣做可以嗎
老師:公司是去年三月份才注冊的,一直沒有實繳資金,公司的費(fèi)用都是向股東借款,掛其他應(yīng)付款,公司一直沒有收入,到現(xiàn)在收入是0元,現(xiàn)在要注消,這個其他應(yīng)付款要怎么辦?用不用轉(zhuǎn)到什么真他科目去,要不要繳稅?
老師好,我們是勞務(wù)服務(wù)部個體工商戶,雇工人給人家農(nóng)牧企業(yè)種地,有收入會開出發(fā)票,但沒有一張進(jìn)項票,工人的工資開支很大也是成本,每個季度下來基本也沒什么利潤,導(dǎo)致報個稅時會提示,
@董孝彬老師在線嗎?
我已經(jīng)交了稅款了,可以再認(rèn)證點(diǎn)進(jìn)項票嗎
你抵扣預(yù)交的增值稅 與經(jīng)銷商不是同一個行次的
更正后就要交稅了,但是我們又不想交那么多稅,
是不是每個月只能認(rèn)證一次進(jìn)項票嗎
不是只能認(rèn)證一次 而是申報以后不可以再認(rèn)證了 就算是先作廢再更正,也不可以了