你好,發(fā)截圖過(guò)來(lái)看一下,你們是什么行業(yè)?是建筑業(yè)嗎?如果是后臺(tái)數(shù)據(jù)的問(wèn)題,需要聯(lián)系你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
2月份跨區(qū)域有工程項(xiàng)目,2月開(kāi)具了發(fā)票,3月10日跨區(qū)域預(yù)繳了相關(guān)的稅款,(增值稅:10074.03)為什么我申報(bào)2月份增值稅時(shí),填寫(xiě)附表4“建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”欄次,抵扣本期實(shí)際抵減稅額(4534.96元)后,相對(duì)的主表第28欄次“分次預(yù)繳稅款”也帶出了對(duì)應(yīng)的(4534.96);點(diǎn)擊全申報(bào)后提示:主表第28欄“①分次預(yù)繳稅額” 填報(bào)異常 請(qǐng)檢查《增值稅納稅申報(bào)表(一般納稅人適用)》是否存在錯(cuò)報(bào)或漏報(bào)!這是什么原因?
房地產(chǎn)企業(yè)還沒(méi)有正式開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,按預(yù)收款預(yù)繳的增值稅,每月報(bào)稅時(shí)除了填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表附列資料(四)(稅額抵減情況表)》,申報(bào)時(shí)是不是還要填寫(xiě)在申報(bào)表主表第28欄①分次預(yù)繳稅額欄次?還是等到開(kāi)正式發(fā)票給業(yè)主時(shí),即有銷(xiāo)售額時(shí)再填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表(主表)第28欄?
老師,申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),提示主表28欄分次預(yù)繳稅額填報(bào)異常,這個(gè)是為什么,我異地預(yù)繳的增值稅稅額也沒(méi)填錯(cuò),這個(gè)要怎么辦
1、異地項(xiàng)目,稅款預(yù)繳后,才可以注冊(cè)地申報(bào)增值稅及稅費(fèi)嗎? 2、稅款預(yù)繳后,一般多久注冊(cè)地會(huì)有預(yù)繳的數(shù)據(jù)? 3、注冊(cè)地申報(bào)增值稅及附加稅時(shí),有一個(gè)提示不通過(guò),主表第28欄“分次預(yù)繳稅款”填報(bào)異常。
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫(xiě),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫(xiě)多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
是建筑業(yè)
你好,圖片不是太清楚,是提示嗎?如果是提示的,你確認(rèn)沒(méi)有問(wèn)題,可以繼續(xù)申報(bào),申報(bào)后和你們主管稅務(wù)局溝通一下,看看是不是后臺(tái)數(shù)據(jù)有問(wèn)題?