你好,也是貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額。
老師,現(xiàn)在不是說(shuō)捐贈(zèng)免增值稅嗎,我買進(jìn)有進(jìn)項(xiàng),捐的時(shí)候視同銷售,肯定會(huì)比進(jìn)價(jià)高些,那么銷項(xiàng)也會(huì)高些,不就有稅嗎?那是怎么處理,我有點(diǎn)不明白。實(shí)務(wù)分錄怎么寫?
.A公司以“買一贈(zèng)一”的方式銷售貨物,2018年6月銷售甲商品80件,取得不含增值稅銷售額28萬(wàn)元,同時(shí)贈(zèng)送乙商品80件乙商品不含稅單價(jià)為900元/件,總價(jià)值7.2萬(wàn)元。根據(jù)企業(yè)所得稅的相關(guān)規(guī)定,該企業(yè)在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí)應(yīng)確認(rèn)甲商品的銷售收入為()萬(wàn)元。 A.28 B.35.2 C.22.27 請(qǐng)問(wèn)公式是怎樣的? D.16.31 【答案】C 【解析】對(duì)于企業(yè)買一贈(zèng)一等方式組合銷售商品的,其贈(zèng)品不屬于捐贈(zèng),應(yīng)按各項(xiàng)商品的價(jià)格比例來(lái)分?jǐn)偞_認(rèn)各項(xiàng)收入,其商品價(jià)格應(yīng)以公允價(jià)格計(jì)算。 甲商品銷售收入=28/(28+7.2)×28=22.27(萬(wàn)元)
老師您好,請(qǐng)問(wèn)買一贈(zèng)一方式銷售產(chǎn)品的完整會(huì)計(jì)分錄是什么的?還有增值稅和企業(yè)所得稅在處理上有什么不同,謝謝老師
非公益性捐贈(zèng)支出如何計(jì)算增值稅那如果說(shuō)你捐贈(zèng)的是商品,就非貨幣性資產(chǎn),你需要視同銷售繳納增值稅,老師那這個(gè)的會(huì)計(jì)分錄需要怎么處理
老師疫情我們捐贈(zèng)自己銷售的商品,做了視同銷售處理,確認(rèn)了收入,這個(gè)再所得稅當(dāng)中是不是可以稅前扣除,那在利潤(rùn)中這筆捐贈(zèng)款怎么體現(xiàn)在利潤(rùn)表的成本費(fèi)用中,怎么做分錄,
出口退稅所屬期是按自然月還是要跟增值稅所屬期一致?
比如A是國(guó)外公司,B是國(guó)內(nèi)公司。現(xiàn)在打算債務(wù)抵消,A公司應(yīng)收B公司50萬(wàn)歐元(包含貿(mào)易和非貿(mào)發(fā)票),B公司應(yīng)收A公司50萬(wàn)元?dú)W元(非貿(mào)發(fā)票)。協(xié)議規(guī)定付款時(shí)產(chǎn)生的稅金各自承擔(dān),之后將以開(kāi)具信用單的形式給對(duì)方,那么分錄如何做?
北京稅務(wù)申報(bào)流程及網(wǎng)站
蔬菜供應(yīng)鏈小規(guī)模企業(yè)如何讓財(cái)務(wù)管理滲透到業(yè)務(wù)?? 當(dāng)蔬菜成本票不充足的情況怎么操作
老師,1月到4月有一個(gè)原材料單價(jià)搞錯(cuò),每個(gè)上漲1.3元,同時(shí)銷售的產(chǎn)品也每個(gè)上升1.3元,不想改動(dòng)前期報(bào)表,應(yīng)該怎樣做
你好老師,對(duì)于離職會(huì)計(jì),原本做過(guò)的賬目憑證未裝訂,是可以轉(zhuǎn)給接手人裝訂嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎?離職前需要注意哪些規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
哪位老師弄過(guò)建筑公司融資上傳的資料呢,我們給融資工資上傳的資料說(shuō)是沒(méi)按會(huì)計(jì)法,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則弄,我從網(wǎng)上找的是總則是敘述
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時(shí)的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場(chǎng),每場(chǎng)4小時(shí),然后主播有自己的個(gè)體戶,直播的賬號(hào)是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開(kāi)的發(fā)票是不是也要分類型開(kāi)?主播以自己的個(gè)體來(lái)申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬所得,按20%來(lái)預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開(kāi)銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營(yíng)所得來(lái)申報(bào)個(gè)稅,3、主播和公司同時(shí)注冊(cè)使用京靈平臺(tái),老師這三種方式哪種風(fēng)險(xiǎn)小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開(kāi)發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請(qǐng)問(wèn)我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
銷項(xiàng)稅額是A的1.3,也沒(méi)體現(xiàn)B的銷項(xiàng)稅額呀?稅法上不是按照10+2來(lái)計(jì)算銷項(xiàng)稅額么?
你好 ,是的,稅法按12來(lái)計(jì)算銷項(xiàng)稅額。還需要做一筆借營(yíng)業(yè)外支出 0.26 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 0.26