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老師,現(xiàn)在不是說捐贈免增值稅嗎,我買進(jìn)有進(jìn)項(xiàng),捐的時(shí)候視同銷售,肯定會比進(jìn)價(jià)高些,那么銷項(xiàng)也會高些,不就有稅嗎?那是怎么處理,我有點(diǎn)不明白。實(shí)務(wù)分錄怎么寫?

2020-03-12 17:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-03-12 17:56

免稅,指的是肖像水給你免了然后鏡像是不允許你抵扣這樣的話你鏡像不抵扣銷項(xiàng)不交就相當(dāng)于沒就沒有增值數(shù)

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免稅,指的是肖像水給你免了然后鏡像是不允許你抵扣這樣的話你鏡像不抵扣銷項(xiàng)不交就相當(dāng)于沒就沒有增值數(shù)
2020-03-12
你好,增值稅是價(jià)外稅,確實(shí)是不影響公司的損益的,只不過公司會根據(jù)實(shí)際交的增值稅去交附加稅,那個(gè)就影響公司損益了
2019-12-28
你好,主要是因?yàn)橘u出去的價(jià)格比買進(jìn)的價(jià)格高,所以稅率降低會導(dǎo)致增值的那部分價(jià)格對應(yīng)的稅降低了,如果是平進(jìn)平出,那確實(shí)不太影響。
2019-12-28
你好 以進(jìn)價(jià)還是我們的銷售價(jià)為計(jì)稅基礎(chǔ)
2024-01-24
您好,沒有內(nèi)銷業(yè)務(wù)、相關(guān)費(fèi)用取得的專票進(jìn)項(xiàng)稅額不用做轉(zhuǎn)出處理,可以正常做抵扣勾選待后期如果有內(nèi)銷業(yè)務(wù)時(shí)抵扣,留抵稅額增量比較大的話可以按照增量留抵稅額退稅政策申請退稅。 如果是做轉(zhuǎn)出,相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該計(jì)入對應(yīng)的費(fèi)用,不應(yīng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本
2020-08-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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