你好 是的 這樣流程對的?
老師請教個問題,沖紅的發(fā)票開出來后發(fā)現(xiàn)對方的地址和銀行賬戶沒填寫,只有名稱和稅號,這種票有效嗎?用不用重新開? 2.上個月有兩張負(fù)數(shù)發(fā)票需要現(xiàn)在沖紅,我的怎么操作?
老師好,上月給客戶開了一張增值稅專用發(fā)票,客戶退貨退款,但發(fā)票在我這忘了作廢,本月開具紅字發(fā)票時候發(fā)現(xiàn)對方抵扣了。然后他們那邊系統(tǒng)開具了紅字信息表,然后那邊上傳并審核通過。接下來就讓我自己操作了。我這邊后續(xù)該如何操作呢?我點擊紅字想導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表,里面沒有他們上傳的票,該怎么操作呢?謝謝老師,請指點下
上月開的發(fā)票本月初才被告知信息有誤要重開??缭率遣荒茏鲝U只能紅沖的吧?然后我本月重開后把紅沖票拿給銷售部,但是他們說那張11月開的錯票他們就沒寄出,怎么還搞張票來?還說以前都不用這樣的,說我是不是手續(xù)程序弄錯了,應(yīng)該找稅務(wù)局問清楚。我的想法是無論他們有否寄出發(fā)票已經(jīng)跨月了在開票系統(tǒng)上,在稅務(wù)局看來我們已經(jīng)發(fā)生了這項業(yè)務(wù),這個月發(fā)現(xiàn)開票錯誤就應(yīng)該紅沖。老師能詳細(xì)解答一下嗎
稅務(wù)ukey上傳紅字信息表審核通過后,如果后來不需要紅沖發(fā)票了,紅字信息表可以撤銷嗎?我們開具的是電子專票,當(dāng)月開具的,因為不能電子專票不能作廢,所以填了紅字信息表,后來又不用不紅票了。
老師,普票紅沖的話是不是也要開負(fù)數(shù)發(fā)票,跟專票負(fù)數(shù)發(fā)票一樣操作嗎?普票紅沖還需要填寫紅字信息表嗎?我上月開出去的普票,現(xiàn)在人退回來了,我要紅沖,我打開那張發(fā)票了,上面就有紅沖的字樣,我是怎么操作呢?
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計入嗎?系統(tǒng)提示
老師您好,問一道題 某卷煙廠為增值稅一般納稅人,今年8月收購煙葉500公斤,實際支付總價款65萬元,已開據(jù)收購發(fā)票,,那卷煙廠自行繳納的煙葉稅是不是應(yīng)該是65*(1+10%)是不是要考慮固定補(bǔ)貼率10%
點上傳他會顯示審核通過,但是還是不能開負(fù)數(shù)呢?
審核通過就可以開了,有什么提示嗎?
。就是用這個信息表開紅字發(fā)票。
就是這樣的?要怎么操作呢?
你好這個圖看不清楚呢?
你看看這個可以嗎?
你好 能看到的,沒有說不能通過呢??
我點的時候顯示通過了,怎么開負(fù)數(shù)呢
你這個是沒有金稅盤的那個開票軟件是不?
對的,我說了用的UK
銷售方申請?zhí)铋_紅字信息表。需填寫藍(lán)字發(fā)票代碼和號碼,選擇發(fā)票填開日期,點擊“下一步”。 如果數(shù)據(jù)庫中有對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,進(jìn)入信息表填開界面時,系統(tǒng)會自動填寫信息表信息;數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息的,進(jìn)入信息表填開界面時,銷方信息自動帶出不可修改,其他信息需要進(jìn)行手工填寫,確認(rèn)無誤,點擊“上傳”。紅字發(fā)票信息表比對信息無誤,系統(tǒng)將提示“審核通過”,點擊“確認(rèn)”即可繼續(xù)進(jìn)行負(fù)數(shù)發(fā)票填開 在“增值稅專用發(fā)票紅字信息表查詢”中查詢出待開具的負(fù)數(shù)增值稅電子專用發(fā)票信息,在對應(yīng)的紅字發(fā)票信息表后點擊“進(jìn)入開具”,進(jìn)行增值稅電子專用負(fù)數(shù)發(fā)票開具。負(fù)數(shù)發(fā)票開具頁面。
我看著要導(dǎo)出信息表,這個信息表怎么導(dǎo)出沒法用呢?
你好? 有啥提示的? 格式不對嗎 還是什么? ?是按我上面的流程操作的嗎? 我發(fā)你圖看一下 操作說明? ? 增值稅電子發(fā)票開票軟件(稅務(wù)UKey版)操作指引及納稅人端系統(tǒng)操作手冊 https://www.sohu.com/a/476623644_121123770