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郭老師,就是昨天說的有三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選了退稅認(rèn)證,但是只退下來了兩張發(fā)票,還有一張不能退。你說直接借:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是申報(bào)表呢?不用填嗎?

郭老師,就是昨天說的有三張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,勾選了退稅認(rèn)證,但是只退下來了兩張發(fā)票,還有一張不能退。你說直接借:庫存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是申報(bào)表呢?不用填嗎?
2022-10-18 09:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-10-18 10:09

填在其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一欄

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快賬用戶4949 追問 2022-10-18 10:11

附表二23欄嗎?和主表哪一欄?

附表二23欄嗎?和主表哪一欄?
附表二23欄嗎?和主表哪一欄?
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齊紅老師 解答 2022-10-18 10:15

你好對的就是23b欄的,同學(xué)

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快賬用戶4949 追問 2022-10-18 10:20

這樣嗎?那我還要交稅?9月就只開了0稅率的出口銷售額1679446.35

這樣嗎?那我還要交稅?9月就只開了0稅率的出口銷售額1679446.35
這樣嗎?那我還要交稅?9月就只開了0稅率的出口銷售額1679446.35
這樣嗎?那我還要交稅?9月就只開了0稅率的出口銷售額1679446.35
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齊紅老師 解答 2022-10-18 10:23

同學(xué)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是要交稅的

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填在其他進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出那一欄
2022-10-18
你好,這個(gè)是借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅=進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2025-05-12
你好!這張發(fā)票整體沒有抵扣嗎?
2022-03-15
同學(xué)您好,是的,這就不能再撤銷了,那需要開紅字發(fā)票信息標(biāo)給對方開紅字發(fā)票
2020-09-07
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認(rèn),本身不需要填報(bào)增值稅申報(bào)表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報(bào)表的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的呢?
2024-05-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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